内部审计机构和内部审计人员开展绩效审计时,主要审 查和评价的是组织经营管理活动的()

题目
单选题
内部审计机构和内部审计人员开展绩效审计时,主要审 查和评价的是组织经营管理活动的()
A

经济性、效率性和效果性

B

适当性、充分性和相关性

C

真实性、有效性和合法性

D

独立性、客观性和合理性

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第1题:

内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当日常经营管理过程中的()进行审查和评价。

A、风险识别

B、风险分析

C、应对策略

D、风险意识


正确答案:ABC
解析:内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,以及各项应用指引中所列主要风险为依据,结合本组织的内部控制,对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行审查和评价。

第2题:

内部审计具体准则是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的具体规范。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:正确

第3题:

对保险公司董事长、总经理和审计责任人进行审计,应当由()实施。其中,对保险集团公司下属保险子公司和保险资产管理公司董事长和总经理进行审计的,可以由()组织实施。未实行审计集中制的保险公司,应当按照()的原则确定具体审计机构和人员。

A、外部审计机构、内部审计部门、上审一级

B、外部审计机构、集团公司审计部门、下审一级

C、内部审计部门、内部审计部门、下审一级

D、内部审计部门、集团公司审计部门、上审一级


参考答案:B

第4题:

内部审计是指由单位自身设置的相对独立的专职审计机构和人员,对单位内部各部门及其下属组织实施的审计,其目的是评价被审计单位经营活动的效率性、效果性和经济性,并向管理当局提出改善经营管理的建议。


正确答案:错误

第5题:

内部审计,是指()的一种独立客观的监督和评价活动。

  • A、国家审计机关
  • B、内部审计人员
  • C、组织内部
  • D、社会中介组织

正确答案:C

第6题:

内部控制审计,是指内部审计机构对组织内部控制设计进行的审查和评价活动。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:错误
解析:内部控制审计,是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。

第7题:

下列有关内部审计报告的表述中错误的是:


A.不必征求被审计单位的意见

B.内部审机构相应将审计报告及时归入审计档案

C.如果发现已出具的审计报告存在错误,内部审计机构应当及时更正

D.对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价并提出改进

答案:A
解析:
审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核。选项A错误。

第8题:

下列对绩效审计理解错误的是()

A.绩效审计是经济审计、效率审计和效果审计的合称

B.绩效审计由组织内部的人员进行

C.绩效审计按审计时间分类可以分为事前、事中和事后绩效审计

D.绩效审计是一种独立性的监督活动


参考答案:B

第9题:

内部审计基本准则是内部审计准则的总纲,是内部审计机构和人员进行内部审计时应当遵循的(),是制定内部审计具体准则、内部审计实务指南的基本依据。

  • A、基本规范
  • B、具体规范
  • C、指导意见
  • D、具体规则

正确答案:A

第10题:

内部审计实务指南是内部审计机构和人员进行内部审计的法定要求,内部审计机构和人员在进行内部审计时,必须无条件遵照执行。


正确答案:错误

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