下列各项中,不属于内部稽核制度内容的是()。

题目
单选题
下列各项中,不属于内部稽核制度内容的是()。
A

稽核工作的组织形式和具体分工

B

稽核工作的职责、权限

C

审核会计凭证和复核会计账簿、会计报表的方法

D

编制会计报表的方法

参考答案和解析
正确答案: D
解析: 暂无解析
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第1题:

下列各项中,属于控制环境的要素是( )。

A.独立稽核

B.职责划分

C.内部审计

D.组织结构


正确答案:CD

第2题:

下列哪个内容不属于基金管理公司内部控制的范畴。( )

A.岗位分工

B.政府指令

C.合理授权

D.内部稽核控制


正确答案:B

第3题:

下列各项中,不属于稽核制度内容的是( )。

A.稽核工作的组织形式

B.出纳岗位的职责和限制条件

C.稽核工作的职责和权限

D.审核会计凭证的方法


正确答案:B
解析:出纳岗位的职责和限制条件是会计工作岗位责任制度的内容。

第4题:

下列关于会计机构的内部稽核制度的说法中,正确的有( )。

A.稽核是对会计信息再确认、再监督的过程

B.内部稽核制度可以等同于内部审计制度

C.单位建立稽核制度是提高会计工作质量,减少会计舞弊行为的重要手段

D.稽核包括稽查与复核


正确答案:ACD
[答案]ACD
【解析】本题考核稽核制度的基本内容。内部稽核制度不同于内部审计制度,内部稽核制度是会计机构内部的一种工作制度,而内部审计则是由审计人员对本单位的会计活动进行的监督,内部审计机构及其工作人员是对本单位的行政领导人或者监督机构负责的,内部审计制度是会计机构外部的一种监督制度,二者不能混为一谈,因此选项B的说法错误。

第5题:

会计机构内部稽核制度的内容有哪些?


正确答案:
&

第6题:

下列不属于金融机构预防洗钱活动的核心制度是()。

A.客户身份识别制度

B.内部稽核制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额和可疑交易报告制度


参考答案:B

第7题:

公司内部控制制度中的内部稽核控制要求内部稽核部门对总经理负责。()


答案:错误

第8题:

内部监控是指托管人通过建立有效的稽核监督体系、内部监控制度、稽核检查制度、内部控制制度的评审和反馈机制,设置专业人员和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度的落实。 ( )


正确答案:√

第9题:

下列关于建立和完善我国商业银行的内控机制,说法错误的是( )。

A.建立合理的组织结构

B.建立完善的内控制度体制

C.完善内部稽核制度

D.削减各项内部管理机制


正确答案:D
建立和完善我国商业银行的内控机制,应做到:(1)建立合理的组织结构;(2)建立完善的内控制度体制;(3)完善内部稽核制度;(4)建立健全各项内部管理机制。

第10题:

会计机构内部稽核制度的内容?


正确答案:

《会计基础工作规范》对会计机构内部稽核制度的内容做出了如下规定:  
(1)审核单位的财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全,指标编制依据是否可靠,有关计算是否正确,各项计划指标是否互相衔接等。  
(2)审核单位实际发生的经济业务或财务收支是否符合相关法律、法规、规章制度的规定。  
(3)审核会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料的内容是否真实、完整,计算是否正确,手续是否齐全,是否符合有关法律、法规、规章、制度的规定。 

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