营业机构必须由前台当班柜员受理银行《询证函》业务,并经()审核确认。
第1题:
邮政银行在询证函等证明上签署意见的,需将询证函复印件留存备查。禁止柜员未审核并留存有关资料即在客户提交的询证函上加盖银行业务印章。
第2题:
网点受理会计师事务所送达的审计业务银行询证函,应认真审核以下事项()
第3题:
根据银行业务管理规定以下须由前台柜员离柜收起,营业终了入库(金库或库房)保管的物品有()。
第4题:
审计业务银行询证函按函证格式分为()格式审计业务银行询证函和()格式审计业务银行询证函。
第5题:
基层营业机构询证函业务受理完毕,应将签章后询证函回函、收费凭证、()及客户提供资料进行扫描归档。
第6题:
实行综合柜员制的基层营业机构为每位前台柜员配备凭证和现金箱,非节假日开设3个业务受理窗口,以及节假日开设()个业务受理窗口的情况下至少配置7人,其中5名前台柜员、1名综合柜长、1名会计主管。每增加1个受理窗口,增加1名前台柜员。
第7题:
审计业务银行询证函按用途分为银行余额询证函及验资询证函两种。
第8题:
柜员在受理银行《询证函》业务以及运营主管在审核时,须认真审查银行《询证函》格式、内容及签章,具体包括()。
第9题:
询证业务办理结束后,经办网点需复印一份银行《询证函》留存备查(若为多联式的《询证函》则保留其中一联),由()签章。
第10题:
实行综合柜员制的基层营业机构为每位前台柜员配备凭证和现金箱,非节假日开设3个业务受理窗口,以及节假日开设2个业务受理窗口的情况下至少配置7人,其中()名前台柜员。