下列有关内部资金业务实施选项,正确的有()

题目

下列有关内部资金业务实施选项,正确的有()

  • A、约期存款到期,分行未作退存处理,由系统自动作备付金存款处理
  • B、约期存款提前退存,一律按中国人民银行备付金存款利率计息
  • C、分行归还系统内借款时,应于当日向总行资金业务部报告
  • D、约期存款的存入和提前支取均需经总行运营管理部书面核准
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有( )。

A.询问
B.检查
C.观察
D.追踪有关业务的处理过程
E.重新操作

答案:A,B,C,D
解析:
审计人员可以使用的方法有询问、检查、观察和追踪有关业务的处理过程。

第2题:

被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )

A.每日清点现金,做到账实相符

B.当日收入的现金及时送存银行

C.对货币资金业务实施内部审计

D.货币资金收支与记账岗位分离

答案:A
解析:
A仅与现金有关。

第3题:

企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有( )。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责 B.货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C.货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D.货币资金收入与货币资金支出分开处理 E.内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查


正确答案:ABDE

第4题:

货币资金业务内部会计控制对有关印章管理有哪些基本要求?


正确答案: (1)应当加强银行预留印鉴的管理,财务专用章由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
(2)按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。

第5题:

各单位应当根据国家有关法律法规和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》,结合部门或系统的货币资金()规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。

A、检查监督
B、监督管理
C、内部控制
D、内部审计

答案:C
解析:
本题考查建立单位货币资金内部控制制度。

第6题:

被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:

A:每日清点现金,做到账实相符
B:当日收入的现金及时送存银行
C:对货币资金业务实施内部审计
D:货币资金收支与记账岗位分离

答案:A
解析:

第7题:

根据《期货公司金融期货结算业务试行办法》,下列关于全面结算会员期货公司的表述中,正确的有( )。

A.应当谨慎、勤勉地办理金融期货结算业务
B.应当确保非结算会员及其客户资金安全
C.应当保证金融期货结算业务正常进行
D.应当建立并实施风险管理、内部控制等制度

答案:A,B,C,D
解析:
《期货公司金融期货结算业务试行办法》第三十一条规定,全面结算会员期货公司应当建立并实施风险管理、内部控制等制度,保证金融期货结算业务正常进行,确保非结算会员及其客户资金安全。第三十二条规定,全面结算会员期货公司应当谨慎、勤勉地办理金融期货结算业务,控制金融期货结算业务风险;建立金融期货结算业务风险隔离机制和保密制度,平等对待本公司客户、非结算会员及其客户,防范利益冲突,不得利用结算业务关系及由此获得的信息损害非结算会员及其客户的合法权益。非结算会员应当谨慎、勤勉地控制其客户交易风险,不得利用结算业务关系损害为其结算的全面结算会员期货公司及其客户的合法权益。

第8题:

下列有关货币资金内部控制的说法中正确的有()。

A、为方便起见可以授权一人经办货币资金业务的全过程

B、未经授权的机构和人员不能接触货币资金

C、企业所有的业务都可以通过现金结算

D、出纳不能兼管现金日记账和总账的登记工作


参考答案:BD

第9题:

对基层营业网点、要害部位和重点岗位实施有效监控属于()

A:授信的内部控制
B:资金业务内部控制
C:存款及柜台业务控制
D:中间业务内部控制

答案:C
解析:
商业银行存款及柜台业务内部控制的重点是:对基层营业网点、要害部位和重点岗位实施有效监控,严格执行账户管理、会计核算制度和各项操作规程,防止内部操作风险和违规经营行为,防止内部挪用、贪污以及洗钱、金融诈骗、逃汇、骗汇等非法活动,确保商业银行和客户资金的安全。

第10题:

下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有()。

  • A、询问
  • B、检查
  • C、观察
  • D、追踪有关业务的处理过程
  • E、重新操作

正确答案:A,B,C,D

更多相关问题