评估人员审核某成品油生产企业消费税申报表,发现应纳税额合计是1216000元,期初留抵税额120000元,本期准予扣除税

题目
单选题
评估人员审核某成品油生产企业消费税申报表,发现应纳税额合计是1216000元,期初留抵税额120000元,本期准予扣除税额是1064000元,本期预缴税额是O,则本期应补(退)税额是()元。
A

32000

B

1216000

C

152000

D

1064000

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第1题:

根据本讲,税负率如何计算?()

A、当期销项税额实际抵扣进项税额

B、当期应纳增值税/当期应税销售收入

C、期初留抵进项税额+本期进项税额进项转出出口退税期末留抵进项税额

D、应纳增值税明细账“转出未交增值税”累计数+“出口抵减内销产品应纳税额”累计数


答案B

第2题:

某汽车制造厂销售自产小汽车计算应纳消费税时,准予按生产领用数量扣除外购汽车轮胎已纳消费税税额。 ( )


正确答案:×
消费税对外购汽车轮胎生产的汽车轮胎,准予按当期生产领用数量扣除外购时已纳的消费税。本题所述内容不属于扣税范围规定。

第3题:

对第4笔业务的税务处理表述不正确的有( )。

A、进口烟丝在进口环节缴纳的消费税可以按生产领用数量从本期应纳消费税税额中扣除已纳消费税

B、由于从商业企业购进的烟丝已经负担了消费税,所以可以按生产领用数量从本期应纳消费税税额中扣除已纳消费税

C、由于从小规模纳税人购进的烟丝未能取得增值税专用发票,所以其负担的消费税不得从本期应纳消费税税额中扣除

D、从一般纳税人购进的烟丝可以按照销售数量从本期应纳消费税税额中扣除已纳消费税消费税税额中扣除其已纳消费税


正确答案:BCD

第4题:

评估人员审核某地板厂2015年9月消费税申报表,发现《本期准予扣除税额计算表》申报期初库存委托加工应税消费品已纳税款58000元,期末库存委托加工应税消费品已纳税款86500元,《准予扣除消费税凭证明细表》填报的消费税税额合计156000元,则当期准予扣除委托加工应税消费品已纳税款是()元。

  • A、0
  • B、127500
  • C、156000
  • D、58000

正确答案:B

第5题:

下列关于成品油的说法错误的是()。

  • A、消费税成品油税目包含7个子目
  • B、用外购已税汽油、柴油为原料连续生产的汽油、柴油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税
  • C、成品油生产企业自产自用的成品油,一律视同销售计征消费税
  • D、催化料、焦化料属于燃料油的征收范围,应当征收消费税

正确答案:C

第6题:

下列表述中正确的为( )。

A.如果本期应纳增值税税额为负数,表明企业多预缴了增值税或本期进项税额尚未抵扣完毕

B.上期留抵税额表明的是上期尚未抵扣完的进项税额

C.上期留抵税额表明的是上期多预缴的增值税

D.上期留抵税额表明的是上期尚未抵扣完的进项税额和上期多预缴的增值税


正确答案:AB
解析:上期留抵税额表明的是上期尚未抵扣完的进项税额。如果存在尚未抵扣完的进项税额或本期多预缴了增值税,都会造成应纳税额出现负数。

第7题:

纳税申报表主表第31栏“④本期缴纳欠缴税额”:反映纳税人本期实际缴纳和留抵税额抵减的增值税欠税额,但不包括缴纳入库的查补增值税额。


正确答案:正确

第8题:

用外购已税烟丝生产卷烟,对烟丝已纳消费税税务处理正确的有( )。

A.进口烟丝已纳消费税准予从应纳消费税额中扣除

B.用外购已税烟丝生产卷烟,烟丝在移送生产环节应缴纳消费税

C.从A企业购进已税烟丝的消费税准予从应纳消费税额中扣除

D.从B企业购进已税烟丝的消费税不予从应纳消费税额中扣除

E.用外购已税烟丝生产卷烟,烟丝已纳消费税不得从应纳消费税额中扣除


正确答案:ACD
90.用进口烟丝和用外购已税烟丝连续生产卷烟,其已纳消费税准予从应纳消费税额中扣除。外购应税消费品连续生产应税消费品的纳税人从增值税一般纳税人购进应税消费品,外购应税消费品的抵扣凭证为增值税专用发票(含销货清单)。纳税人未提供增值税专用发票和销货清单的不予扣除外购应税消费品已纳消费税。

第9题:

上期留抵税额按规定须挂账的纳税人,货物和劳务挂账留抵税额本期期初余额应填列在《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》()

  • A、第13栏“上期留抵税额”列“本月数”
  • B、第13栏“上期留抵税额”列“本年累计”
  • C、第20栏“期末留抵税额”列“本月数”
  • D、第20栏“期末留抵税额”列“本年累计”

正确答案:B

第10题:

消费税条例规定,以委托加工收回的已税酒为原料生产的药酒,准予从应纳消费税税额中按当期生产领用数计算扣除委托加工收回的酒已纳的消费税税额。


正确答案:错误

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