某内部审计人员对数据运用程序中数据的完整性设计审计程序,以下哪一

题目

某内部审计人员对数据运用程序中数据的完整性设计审计程序,以下哪一项是审计人员用以确定数据域内涵的最佳来源()

  • A、数据子模式
  • B、数据字典
  • C、数据定义语言
  • D、数据操作处理语言
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第1题:

注册会计师对会计报表审计的审计程序,按其运用目的进行分类,可以分为( )。

A.对被审计单位内部控制制度取得了解的程序

B.符合性测试程序

C.实质性测试程序

D.对被审计单位会计报表发表审计意见的程序


正确答案:ABC
解析:审计程序按其运用的目的分为了解内部控制、符合性测试和实质性测试程序。所以,应选A、B、C。

第2题:

运用适当的审计职业判断,确定审计范围和审计程序,以发现、检查和报告舞弊行为是内部审计机构和人员应保持的职业谨慎。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:正确

第3题:

下列关于计算机辅助审计技术说法错误的是()。

A、映像是用专门的软件测量包监控程序的执行

B、平行模拟是指审计人员复制被审计应用程序的功能与特点

C、综合测试需要在应用系统中建立一个虚拟实体,测试数据被认为是该实体数据

D、嵌入审计程序是在应用程序中嵌入审计模块,用于采集审计所需的信息


答案:B

第4题:

在对数据库管理系统(DBMS)的审计中,审计师关心对一般(完整性)控制的可能违规情况。由于DBMS独特的操作特征,这种违规情况最有可能来自()。

  • A、未经授权存取的数据要素
  • B、对所有应用程序都不适用的数据
  • C、由应用程序拥有的数据要素
  • D、通过DBMS操作的数据

正确答案:A

第5题:

电子数据处理环境下,并不改变审计的总目标和范围。审计人员研究和评价会计信息系统和有关的内部控制所采用的程序等,以及其他审计程序的性质、时间和内容均不受电子数据处理环境的影响。


正确答案:错误

第6题:

电算化审计的内容包括( )。

A内部控制的检查与评价

B系统开发过程审计

C应用程序审计

D数据文件审计


正确答案:ABCD

第7题:

下列( )项内部审计检查可用来评价数据库管理系统的恢复能力。

A.数据日志程序
B.编辑和确认规则
C.数据责任人及问责性政策
D.完整性校验程序

答案:A
解析:
A适当的日志程序要求对数据库进行任何变动都要恰当地保留副本,这样就可以从数据库失效中恢复过来。选项B不正确,编辑和确认是对数据完整性的控制。选项C不正确,数据责任人及问责性政策确定了知道数据如何运用的个人以及负责确定存取数据控制级别的人员。选项D不正确,数据完整性程序测试数据的输入,不测试数据的恢复。

第8题:

审计人员可以运用观察程序来获取下列()方面的审计证据。

A、被审计单位经营场所

B、内部控制的设计

C、实物资产

D、有关业务活动


参考答案:ACD

第9题:

电算化审计的内容包括()。

  • A、内部控制系统的审计
  • B、系统开发审计
  • C、应用程序审计
  • D、数据文件审计
  • E、硬件和系统程序审计

正确答案:A,B,C,D

第10题:

下列关于内部审计作业准则的说法中,错误的是()。

  • A、内部审计机构和内部审计人员应当以风险为基础组织实施内部审计业务
  • B、内部审计人员应当充分运用重要性原则
  • C、内部审计机构应当在实施审计十日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作
  • D、内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程

正确答案:C

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