金额在()以上的差错,应由业务授权人员审核,报经支行分管行长审核签批后方可进行销账处理;
第1题:
金额在1000元以上的差错,应由发生差错网点现场业务主管或网点负责人审核,报经()审核签批后方可进行销账处理。
第2题:
节假日期间办理对公业务,应报经()授权审批同意。
第3题:
保证金入账冻结/解冻出账业务应由()进行授权审批。
A、会计主管
B、支行分管行长
C、会计经理
D、支行行长
第4题:
金额在5,000(含)元以上的表内业务内部记账凭证应由()审批。
第5题:
金额在1000元以上的差错,应由()审核,报经支行运行管理工作分管行长签批同意后方可进行账务处理。
第6题:
以下无权进行审批授权的人员是()。
第7题:
支付金额在500万元(含)以上的还应由支行主管行长或以上人员审批。
第8题:
A、网点负责人
B、营业经理
C、总会计
D、经办柜员
第9题:
金额在()(含)元以上的表内业务,金额在()(含)元以上的表外业务,应由业务授权人员进行审核签批的业务。
第10题:
集中授权中的特殊业务要求经办柜员审核无误,由()审核签名后再提交授权申请,网点主管是指二级支行分管行长、分理处负责人或经各分支行会计管理部门认定且已在集中授权系统登记备案的主管柜员。