通过“内部管理-查库-网点”路径进行“查库登记”时,查库内容选择现金、假币或代保管品,如未登记对应余额系统进行报错提示。
第1题:
风险经理对查库人查库执行情况进行检查时,要通过监控录像看查库人是否有()动作。
第2题:
《交通银行查库业务操作规程》中所指的查库类别包括以下哪些:()。
第3题:
信用社主任()、委派会计(会计主管)每旬至少查库一次,严禁在同一时间,就同一金额搭便车查库,查库必须全面,有价单证、重要空白凭证、代保管抵质押品等都是必查内容,必须按规定登记《查库登记簿》,填写查库意见,严禁代查或不实际检查而直接进行登记
第4题:
根据会计基础规范,联社对所辖网点的查库次数规定错误的为()。
第5题:
营业网点主任或会计主管()直接查库,上级主管部门检查人员,携带查库介绍信,无领导陪同下()进行查库。
第6题:
上级行或其他需要查库的,需提供()
第7题:
查库人员履行查库职责时,查库登记簿填写真实、完整,不得有代查代登现象。
第8题:
分行组织的对网点的查库,不可代替网点营业部经理或者内控经理的查库,但营业部经理查库的当周,内控经理可不重复查库。
第9题:
出纳查库规则() ①主管行长每周查库一次 ②分支行主管部门查库时须交验查库介绍信及有效证明 ③出纳员和管库员可参加清点库款、实物,查库结束应如实登记查库登记簿 ④查库结束,应如实登记查库登记簿,由查库员与出纳员、管库员共同签字存查
第10题:
由分行组织的对网点的查库,可以替代网点营业部经理或内控经理的查库。