根据《中国邮政储蓄银行内部控制基本规定(2016版)》,内部控制

题目

根据《中国邮政储蓄银行内部控制基本规定(2016版)》,内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷,并按照内部控制缺陷的影响程度和发生的可能性划分内部控制缺陷等级,分为()缺陷三级。

  • A、重大
  • B、重要
  • C、普通
  • D、一般
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第1题:

根据我国《企业内部控制基本规范》,内部控制包括哪几方面的内容?


答案:包括5个要素:①内部环境。内部环境使企业实施内部控制的基础,一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。
②风险评估;风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。企业开展风险评估,应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度。
③控制活动。是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。控制措施一般包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
④信息与沟通。是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、外部进行有效沟通。
⑤内部监督。是企业对内部控制的建立与实施情况进行的监督检查,通过评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,促使企业及时加以改进。

第2题:

《企业内部控制基本规范》规定,企业内部控制包括( )等要素。

A.控制活动
B.风险评估
C.内部环境
D.信息与沟通及内部监督

答案:A,B,C,D
解析:
企业内部控制包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督五个要素。

第3题:

根据《中国邮政储蓄银行储蓄业务制度》有关规定,内部查询包括()。

A、查询交易流水

B、末笔交易明细

C、交易日志

D、相关业务登记簿


本题答案:A, B, C, D

第4题:

根据基本规范,对企业办理具体业务与事项从内部控制角度做出具体规定的是()。

  • A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)
  • B、《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)
  • C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)
  • D、《企业内部控制规范——基本规范》

正确答案:C

第5题:

根据基本规定,规范会计师事务所对企业管理层所做的内部控制自我评价报告进行审计工作的是()。

  • A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)
  • B、《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)
  • C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)
  • D、《企业内部控制规范——基本规范》

正确答案:A

第6题:

根据《企业内部控制基本规范》,内部控制要素包括( )。

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.内部监督


正确答案:ABCD
解析:应当包括下列五个要素:(1) 内部环境;(2) 风险评估;(3) 控制活动;(4) 信息与沟通;(5) 内部监督。要注意和COSO内部控制五要素的区别。

第7题:

根据《上海银行内部控制基本规定》内部控制要素是() ①内部环境 ②风险评估 ③控制活动 ④信息与沟通 ⑤内部监督

  • A、①②③④⑤
  • B、①②③④
  • C、①②③⑤
  • D、①③④⑤

正确答案:A

第8题:

根据中国保监会印发的《保险公司内部控制基本准则》,我国保险公司内部控制体系包括()。

①内部控制基础

②内部控制环境

③内部控制保证

④内部控制程序

⑤内部控制活动

A、①②③

B、①③④

C、②③④

D、②④⑤


参考答案:B
解析:根据中国保监会印发的《保险公司内部控制基本准则》,我国保险公司内部控制体系包括内部控制基础、内部控制程序和内部控制保证。

第9题:

根据基本规定,规范企业内部控制自我评价工作的是()。

  • A、《企业内部控制审计指引》
  • B、《企业内部控制评价指引》
  • C、《企业内部控制应用指引》
  • D、《企业内部控制规范——基本规范》

正确答案:B

第10题:

根据我国《企业内部控制基本规范》,企业内部控制的要素有()。

  • A、内部环境
  • B、风险评估
  • C、控制活动
  • D、信息与沟通
  • E、内部监督

正确答案:A,B,C,D,E

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