信用社收回的对账单据回执,由对账人员进行审核,审核内容包括()。
第1题:
下对于外部对账的发送对账单对账方式的风险表现描述正确的是()
第2题:
以下关于对账单据回执收回管理的正确表述是( )。
第3题:
A、柜台经理
B、后督人员
C、分行结算督导
D、运管部负责人
第4题:
外部对账发送对账单对账风险防控措施是()
第5题:
对账单回执收回后应于()个工作日内审核完成。
第6题:
柜台违规行为中,对账方面有哪些行为属于违规?()
第7题:
以下关于对其他账户对账单据回执收回率的正确表述是()。
第8题:
外部对账发送对账单对账风险防控措施是?( )
A.信用社与重要客户应事先进行对账约定,明确对账方式、对账人、对账时间等条款,规范对账工作。
B.余额对账单应采取统一格式、换岗打印输出,打印输出人员不对账,对账人员不得打印输出对账单;需手工填制的对账单必须经会计主管签字审核后发出。
C.余额对账单必须采取指定人专送、寄送等正规渠道送达,严禁由非对账人员及无关人员捎带、转交。
D.回持的对账单必须由专人收存、审核、主管复核,加盖印鉴的对账回持,必须折角核对无误后,注明收回日期。
第9题:
严禁对账人员以()打印的对账单与企业、同业、内部进行对账,或不按要求审核对账回执和验印。
第10题:
重点账户对账单据回执应在当月全部收回,普通账户对账单据回执应在()日内收回。