根据我国上市公司内部控制实际情况,构建内部控制评价系统需坚持的原

题目

根据我国上市公司内部控制实际情况,构建内部控制评价系统需坚持的原则中不包括()。

  • A、全面性
  • B、实质重于形式
  • C、重要性
  • D、可比性
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第1题:

投资风险控制措施基金公司内部风险控制制度包含内容( )

A.按规定的投资比例进行投资

B.坚持独立性原则

C.坚持集中交易制度

D.内部信息控制制度


正确答案:ABCD

第2题:

()属于我国内部控制法规在建设阶段的标志性成果

A、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》

B、《内部会计控制基本规范(试行)》

C、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》

D、《首次公开发行股票并上市管理办法》

E、《企业内部控制基本规范》


答案:BCE

第3题:

根据《寿险公司内部控制评价办法(试行)》,寿险公司( )采取寿险公司自我评估与监管部门独立评价相结合的方式。

A、内部控制评价

B、内部控制评估


参考答案:B

第4题:

关于基金公司内部监察稽核的目的,描述错误的是()。

A:制定内部风险控制制度
B:监督公司内部控制制度的执行情况
C:检查评价公司内部控制制度和投资运作的合规性、合法性和有效性
D:揭示公司内部管理及投资运作的风险

答案:A
解析:
基金公司内部监察稽核的目的是检查、评价公司内部控制制度和公司投资运作的合法性、合规性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及投资运作中的风险,及时提出改进意见,确保国家法律法规和公司内部管理制度的有效执行,维护基金投资者的正当权益。

第5题:

基金公司内部控制是指( )。

A、公司内部组织结构及其相互制约的关系

B、公司内部控制制度

C、基金公司的各项规章制度

D、公司内部控制机制和内部控制制度两方面


答案:D
解析:基金公司内部控制包括内部控制机制和内部控制制度两方面。

第6题:

我国监管机构对寿险公司内部控制监管的手段主要包括()。

①对寿险公司内部控制建设提出指导性要求

②建立寿险公司内部控制评价机制

③要求寿险公司定期披露内部控制情况

④对部分环节的内部控制提出强制性要求

A、①②

B、③④

C、①②④

D、①②③④


参考答案:D

第7题:

申请上市的企业在向中国证监会申请出具监管意见书时,应提交的关于公司内部控制情况应包括内容有( )。 A.公司内部控制制度建立情况 B.公司内部控制制度执行情况 C.会计师事务所对公司内部控制的整体评价意见 D.律师事务所对公司内部控制的整体评价意见


正确答案:ABC
掌握主板及创业板首次公开发行股票的条件、辅导要求、内核和承销商备案材料。见教材第四章第二节,P133。

第8题:

根据中国保监会印发的《保险公司内部控制基本准则》,我国保险公司内部控制体系包括()。

①内部控制基础

②内部控制环境

③内部控制保证

④内部控制程序

⑤内部控制活动

A、①②③

B、①③④

C、②③④

D、②④⑤


参考答案:B
解析:根据中国保监会印发的《保险公司内部控制基本准则》,我国保险公司内部控制体系包括内部控制基础、内部控制程序和内部控制保证。

第9题:

根据《证券公司内部控制指引》,下列关于证券公司内部控制的说法正确的是( )
①业务创新的内部控制不属于证券公司内部控制
②信息系统的内部控制属于证券公司内部控制
③分支机构内部控制属于证券公司内部控制
④人力资源管理内部控制属于证券内部控制?

A:①③④
B:①②④
C:①②③
D:②③④

答案:D
解析:
根据中国证监会于2003年发布的《证券公司内部控制指引》第二条的规定,证券公司内部控制是指证券公司为实现经营目标,根据经营环境变化,对证券公司经营与管理过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。根据该指引,证券公司内部控制的主要内容包括经纪业务内部控制、自营业务内部控制、投资银行业务内部控制、受托投资管理业务内部控制、研究咨询业务内部控制、业务创新的内部控制、分支机构内部控制、财务管理内部控制、会计系统内部控制、信息系统内部控制、人力资源管理内部控制等方面。

第10题:

申请上市的企业在向中国证监会申请出具监管意见书时,应提交的关于公司内部控制情况应包括内容有( )。

A:公司内部控制制度建立情况
B:公司内部控制制度执行情况
C:会计师事务所对公司内部控制的整体评价意见
D:律师事务所对公司内部控制的整体评价意见

答案:A,B,C
解析:
申请上市的企业在向中国证监会申请出具监管意见书时,应提交的关于公司内部控制情况应包括内容有:①公司内部控制制度建立情况;②公司内部控制制度执行隋况;③会计师事务所对公司内部控制的整体评价意见。

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