下列不属于常规业务控制的是()。

题目

下列不属于常规业务控制的是()。

  • A、资产管理
  • B、采购业务
  • C、工程项目
  • D、销售业务
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第1题:

下列不属于内部控制的局限性的是( )。

A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则;
B.内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置
C.即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效
D.内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效

答案:B
解析:
内部控制一般仅针对常规业务活动而设置。

第2题:

下列不属于托收行责任的是()。

A:核对单据
B:按常规处理业务,并承担过失责任
C:保管好单据
D:选择代收行

答案:C
解析:
托收行的主要责任有:①核对单据;②选择代收行;③编制托收委托书;④按常规处理业务,并承担过失责任。C项属于代收行的责任。

第3题:

下列不属于妇幼卫生信息的来源的是()

A. 常规性业务登记

B.监测系统报告

C.病历系统记录

D.专门调查


正确答案:C

第4题:

下列不属于《行政事业单位内部控制规范》业务层面内部控制内容的是()

  • A、预算业务
  • B、建设项目
  • C、合同
  • D、评价与监督

正确答案:D

第5题:

下列控制措施不属于风险分担的是()

  • A、业务分包
  • B、退出相关业务活动
  • C、购买保险
  • D、签订服务保证书

正确答案:B

第6题:

下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:

A、内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效
B、内部控制一般仅针对常规业务活动而设置
C、可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效
D、内部控制测评可能代替实质性审查

答案:D
解析:
不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性审查,即内部控制测评不能代替实质性审查。

第7题:

按照《证券公司内部控制指引》第二条的规定,下列不属于证券公司内部控制内容的是( )。

A.经纪业务
B.业务创新
C.自营业务
D.操作风险

答案:D
解析:
证券公司内部控制的主要内容包括经纪业务内部控制、自营业务内部控制、投资银行业务内部控制、受托投资管理业务内部控制、研究咨询业务内部控制、业务创新的内部控制、分支机构内部控制、财务管理内部控制、会计系统内部控制、信息系统内部控制、人力资源管理内部控制等方面。

第8题:

下列不属于投资管理业务控制的是()。

A.研究业务控制

B.投资决策业务控制

C.基金交易业务控制

D.基金监督业务的控制


正确答案:D
投资管理业务控制主要包括:①研究业务控制;②投资决策业务控制;③基金交易业务控制。

第9题:

下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()

  • A、授权审批制度
  • B、政府采购业务控制
  • C、自我评价

正确答案:C

第10题:

下列各项中不属于行政事业单位业务层面内部控制设计的是()

  • A、设立专门的内部控制部门
  • B、建立预算业务控制
  • C、建立收支业务控制

正确答案:A

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