在导入发票时,当导到某一张(而不是最后一张发票时)系统提示“is not avalid integer value”。如何处理?

题目

在导入发票时,当导到某一张(而不是最后一张发票时)系统提示“is not avalid integer value”。如何处理?

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第1题:

某开票员在作废本月已开具的一张发票时,提示“当前发票库没有符合条件的发票”,是因为()原因。

  • A、本期没有开具正数发票
  • B、本期没有开具负数发票
  • C、本期本开票员没有开具过发票

正确答案:C

第2题:

一机多票开票子系统V6.15中,使用导入红字发票通知单功能填开红字专用发票时,如果导入的通知单电子文件已经开具过红字发票,则()。

  • A、在点击“导入红字发票通知单”时,开票系统会提示“你导入的通知单号已经失效”,即通知单不能重复使用,无法导入
  • B、在点击“导入红字发票通知单”时,开票系统会提示该张发票已经开具过,是否继续开具
  • C、可以导入成功,但在点击“打印”按钮时,开票系统会提示该张发票可以开具,将覆盖已经开过的红字发票
  • D、可以导入成功,但在点击“打印”按钮时,开票系统会提示通知单不能重复使用

正确答案:A

第3题:

在做资产负债表输入数字时,系统提示“is not avalid floating point value for field‘C1401’”?


正确答案: 该情况是因为在输入数字的时候多输入了小数点,比如:44.12输成了44.12.00。只要删除重输就可以了。

第4题:

在导入国税已认证的进项发票文件后,系统提示“文件格式不正确”。如何处理?


正确答案:该种情况是因为已经通过认证的抵扣文件不正确,需要重新到所属国税分局获取认证文件进行导入操作。

第5题:

企业在导入上月销项发票,或月末读入认证进项发票时,读不了,提示“当前正在准备报表”无法进行。如何处理?


正确答案: 1)进入纳税申报→纳税申报主界面
2)选择上个月申报所税期,查看上月有没有完税,如果没有完税必须完税,导入发票就可以了
3)或者当前所税期,已生成某些报表,必须在主界面点击中间大圆钮,删除所有报表,才可导入发票

第6题:

在一机多票开票子系统V6.15中,下列关于发票填开说法正确的是()。

  • A、一张正数发票可以分多次红冲,但所开的全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票的总金额、总税额
  • B、开具带销货清单的发票,一张发票带一张清单,且发票上还能开具其它商品行
  • C、销项负数发票不允许附带销货清单
  • D、当连续开发票时,上一张发票的“购方信息”便自动传给下一张发票

正确答案:A,C,D

第7题:

在输入增值税进项专用发票保存时,系统提示“密文校验不正确!”无法保存进项发票。如何处理?


正确答案: 该系统具有自动校验发票密码的功能,如果出现上述提示是因为在输入该张进项发票时发票信息或密码信息不正确,需要进行更正。
发票密文区的密码是由1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、+、-、*、/、>、<等16种字符组成,不包括其它字符。另外可使用专用发票扫描仪进行扫描输入进项发票,提高工作效率,减少差错。

第8题:

电子报税中导入当月开票软件上月开的发票,提示该期间没有需要读入的发票,而实际企业上月有开票。如何处理?


正确答案: 1)企业上月开票系统可能作过初始化,或者开票系统上月重新安装,没有恢复原数据。先进入电子报税中基础资料管理→设置客户资料→设置产品劳务资料(一定要设置产品税种代码,但不用输入单价)
2)进入销售发票管理→防伪税控销项专用发票管理→补录发票→保存→审核
3)有些开票系统没问题,仍可查到上月所有开票,需要查看电子报税系统中→基础资料管理→系统配置→修改(密码为当天电脑当天日期例0421)→检查当前数据库路径是否是“C:///ProgramFiles/航天信息/防伪开票/DATABASE/DEFAULT/WORK”→不是请改正即可→再导入销售发票。

第9题:

在把所有发票导入后,系统提示“is not avalid integer value”。如何处理?


正确答案: 解决方法:这是由于系统的字节出错引起的。解决方法有几种:
1.在打开开票系统的查讯界面时,按下查讯界面上的“表格”按纽,重新导入销项即可。
2.首先打上3.08补丁,然后再打上8月3日的3.08补丁。
3.如果此种方法不行,可以尝试先使用电子申报系统里的备份功能把数据备份,然后重装电子申报。在使用新的空的数据库,分别打上3.07和3.08补丁。其后再恢复数据即可。

第10题:

到税局购买了发票后,回来开票时还是提示“金税卡中没有可用发票”,如何处理?


正确答案:用户在购买发票后必须先将IC卡中的发票读入到金税卡中,利用“发票读入”功能。

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