内部审计与外部审计的协调工作,应当在组织董事会或者最高管理层的支持和监督下进行,具体负责组织实施的是()A、监事会B、总会计师C、审计委员会D、内部审计机构负责人

题目

内部审计与外部审计的协调工作,应当在组织董事会或者最高管理层的支持和监督下进行,具体负责组织实施的是()

  • A、监事会
  • B、总会计师
  • C、审计委员会
  • D、内部审计机构负责人
参考答案和解析
正确答案:D
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

董事会审计委员会的主要职责是()

A.提议聘请或更换外部审计机构

B.监督公司的内部审计制度及其实施

C.负责内部审计与外部审计之间的沟通

D.财务信息及其披露


参考答案:ABC

第2题:

审计项目负责人应当在审计项目实施前编制项目审计方案,并报经()批准。

  • A、董事会
  • B、内部审计机构负责人
  • C、会计主管
  • D、最高管理层

正确答案:B

第3题:

全面内部控制审计报告应当报送组织董事会或者()。

A、适当管理层

B、审计委员会

C、监事会

D、最高管理层


正确答案:D
解析:全面内部控制审计报告应当报送组织董事会或者最高管理层。

第4题:

内部审计与外部审计的协调工作应由()负责。

  • A、首席审计官
  • B、董事会
  • C、高级管理层
  • D、财务总监

正确答案:B

第5题:

根据《与董事会或者最高管理层的关系准则》,在设立监事会的组织中,对监事会的工作,内部审计机构应当在授权范围内()

  • A、监督
  • B、指导
  • C、配合
  • D、协调

正确答案:C

第6题:

内部审计机构的独立性具体受到以下因素的影响()。

  • A、董事会或最高管理层的支持;
  • B、内部审计机构的管理体制;
  • C、内部审计机构负责人的权责范围;
  • D、内部审计活动受到的外在压力以及干涉程度;
  • E、内部审计人员与被审计单位管理层有密切的私人关系;
  • F、其他可能影响内部审计机构独立性的因素。

正确答案:A,B,C,D,F

第7题:

督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对()进行的监督与指导。

  • A、被审计单位财务人员
  • B、聘请的外部审计人员
  • C、实施审计工作的审计人员
  • D、被审计单位人员

正确答案:C

第8题:

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,以下关于商业银行内部审计组织架构的说法中,不正确的是:( )

A、监事会对内部审计工作进行监督

B、董事会对内部审计的独立性和有效性承担直接责任

C、高级管理层负责批准内部审计章程

D、审计委员会负责指导、考核和评价内部审计工作


正确答案:BCD

第9题:

()应当定期检查审计计划的执行情况。

  • A、董事会
  • B、内部审计员
  • C、内部审计机构负责人
  • D、最高管理层

正确答案:C

第10题:

银行业金融机构首席审计官的主要职责包括()

  • A、负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划;
  • B、做好协调工作;
  • C、及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况;
  • D、对内部审计的整体质量负责。

正确答案:A,B,C,D

更多相关问题