理赔端能够反馈内部环节及内部运营存在的风险,具体包括()。

题目

理赔端能够反馈内部环节及内部运营存在的风险,具体包括()。

  • A、产品风险
  • B、核保风险
  • C、销售风险
  • D、公司运营风险
  • E、机构经营风险
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第1题:

理赔端能够反馈内部环节及内部运营存在的风险,具体包括()。

A.产品风险

B.核保风险

C.销售风险

D.公司运营风险

E.机构经营风险


参考答案:ABDE

第2题:

基金销售机构的内部环境控制主要包括( )。

A.建立科学的决策程序、高效的业务执行系统、健全的内部监督和反馈系统

B.加强对宣传推介材料制作和发放的控制

C.建立包括基金产品、投资人风险承受能力、运营操作等在内的风险评估体系

D.建立健全的内部授权控制体系


正确答案:ACD
【解析】答案为ACD。加强对宣传推介材料制作和发行的控制属于销售业务流程控制的内容。

第3题:

风险管理是企业内部管理制度,企业仅需在企业内部各管理层级、责任单位、业务环节之间,传递和反馈风险管理各环节的相关信息。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第4题:

内部风险因素包括()。

A、管理风险

B、运营风险

C、财务风险

D、营销风险


参考答案:ABCD

第5题:

内部控制包括()等要素。

A、内部控制环境

B、风险识别与评估

C、内部控制措施

D、信息交流与反馈

E、监督评价与纠正


参考答案:ABCDE

第6题:

内部环境控制主要包括( )。

A.建立科学的决策程序、高效的业务执行系统、健全的内部监督和反馈系统

B.加强对宣传推介材料制作和发放的控制

C.建立包括基金产品、投资人风险承受能力、运营操作等在内的风险评估体系

D.建立健全内部授权控制体系


正确答案:ACD

第7题:

全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,不包括()。

A、运营状况

B、内部环境

C、风险评估

D、信息与沟通


正确答案:A
解析:全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素所进行的全面审计。

第8题:

内部控制应当包括的要素()

A. 内部控制环境

B. 风险识别与评估

C. 内部控制措施

D. 信息交流与反馈


正确答案:ABCD

第9题:

电子银行的操作风险具体包括()。

A、法律风险

B、计算机系统风险

C、外部欺诈风险和内部欺诈风险

D、内部违规操作风险

E、内部失误风险


参考答案:ABCDE

第10题:

商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标,由五个相互关联、相互作用的过程构成,这些过程包括( )。

A.内部控制环境、风险识别与评估、内部控制管理、监督评价与纠正、信息交流与反馈

B.内部控制管理、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正、信息交流与反馈

C.内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正、信息交流与反馈

D.内部控制管理、风险识别与防范、内部控制制度、监督评价与纠正、信息交流与反馈


正确答案:C

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