判定某个风险管理程序是否有效,需要内部审计师对一些事项进行评估,下列选项中不属于这些事项的是:()

题目
单选题
判定某个风险管理程序是否有效,需要内部审计师对一些事项进行评估,下列选项中不属于这些事项的是:()
A

风险管理过程是否通过持续性管理活动、个别评估或两者结合的方式受到监督

B

是否选定了适当的风险应对方案,并符合组织的风险偏好

C

组织的目标是否支持组织的使命,并且与其保持一致

D

所有的风险是否得到了识别和评估

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第1题:

下列各项中,不属于重大事项的是( )。

A.引起特别风险的事项
B.重大关联方交易
C.导致出具带强调事项段的审计报告的事项
D.实施审计程序的结果表明需要修正以前对重大错报风险的评估和针对这些风险拟采取的应对措施

答案:B
解析:
重大事项通常包括:
(1)引起特别风险的事项(选项A);
(2)实施审计程序的结果,该结果表明财务信息可能存在重大错报,或需要修正以前对重大错报风险的评估和针对这些风险拟采取的应对措施(选项D);
(3)导致注册会计师难以实施必要审计程序的情形;
(4)导致出具非无保留意见或者带强调事项段、“与持续经营相关的重大不确定性”等段落的审计报告的事项(选项C)。
本题考查:审计工作底稿的要素

第2题:

在进行评估报告的内部审核时,以下不属于质量控制部门审核的内容是()

A.整体报告的内容及格式是否符合相关法规及评估准则的规定
B.对企业经营状况是否进行了必要的了解,对评估风险是否有正确的评价
C.重大问题是否按规定进行请示汇报和处理,重大问题的处理结果是否合理
D评估结论是否合理,一影响评估结果的特别事项是否完整披露

答案:B
解析:
B项属于项目团队层级审核的内容。

第3题:

行政事业单位进行风险评估时,既要考虑预期事项也要考虑非预期事项,对可能对组织存在重大影响的非预期的潜在事项和预期事项的风险都要进行评估;同时,既要考虑固有风险,也要考虑剩余风险。()

此题为判断题(对,错)。


答案:正确

第4题:

下列选项中,属于内部审计师的咨询功能而不是确认功能的是:()

  • A、对组织的内部控制的有效性进行评估
  • B、为评估组织的风险管理而对证据进行检查
  • C、为组织提供改进控制的过程的建议
  • D、以可靠的方式评估和报告风险

正确答案:C

第5题:

内部审计师可以在协助某个组织或某个公司建立风险管理过程的初始阶段发挥更加能动的作用。然而,如果这种协助超出了内部审计师正常的保证和咨询活动范围,其独立性可能受到损害。以下哪项可能损害参与风险管理过程的初始建立阶段的内部审计师的独立性?()

  • A、对风险管理过程进行评估和编制报告
  • B、管理已识别的风险
  • C、评价管理层的风险过程的充分性和有效性
  • D、对管理层实施控制咨询,帮助应对已识别的风险

正确答案:B

第6题:

下列选项中,不属于进行股票投资时应注意的事项的是( )。

A.量力而行,合理选择
B.追求风险,实现最大收益
C.风险分散,组合投资
D.定期评估,修正策略

答案:B
解析:
对于个人投资者而言,在进行股票投资时要注意以下几个方面:(1)风险分散,组合投资。(2)量力而行,合理选择。(3)定期评估,修正策略。

第7题:

下列选项中,属于《企业风险管理——整合框架》中定义的内部控制要素的有()。

  • A、内部环境
  • B、目标设定
  • C、事项识别
  • D、风险反应

正确答案:A,B,C

第8题:

下列选项中,不属于国家审计中审计人员对被审计单位相关内部控制及其执行情况需要了解的内容的是( )。

A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.风险应对

答案:D
解析:
国家审计中审计人员对被审计单位相关内部控制及其执行情况需要了解:相关内部控制及其执行情况;(控制环境;风险评估;控制活动;信息与沟通;对控制的监督)

第9题:

确定风险管理过程是否有效是内部审计师对某些事项进行评估后的判断,这些事项不包括:()

  • A、重大风险得到识别和评估
  • B、选定适当的风险应对方案
  • C、组织目标支持组织的使命
  • D、管理层对财务报表的愿景

正确答案:D

第10题:

在进行审计活动时,审计师进行初步风险评估发现企业没有风险管理程序。根据国际内部审计专业实务框架,下列最为合理的措施是?()

  • A、内审活动关于如何建立相关风险管理程序向管理层提出建议。
  • B、制定风险管理政策是管理层的权利,不属于内部审计活动的范围。
  • C、首席执行审计官应向外部法律顾问寻求关于处理风险管理的违法现象的意见。
  • D、审计委员会应该认为缺乏风向管理程序是一个信号,应对管理层实施舞弊检查。

正确答案:A

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