对企业而言,内部控制的措施包括()。

题目
多选题
对企业而言,内部控制的措施包括()。
A

授权审批控制

B

不相容职务分离控制

C

财产保护控制

D

预算控制

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第1题:

对大规模企业而言,企业内部各个部分都可填列请购单。为了加强控制,企业的请购单位应当连续编号。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第2题:

从内部控制的对象看,无论是对财的内部控制,还是对物的内部控制,其基准点都在于对人的内部控制。人力资源政策具体的操作应当包括下列内容( )。

A.招聘和雇用

B.培训

C.评估、晋升和赔偿

D.惩戒措施


答案:ABCD

第3题:

内部控制措施一般包括不相容岗位相分离控制、内部授权审批控制、会计控制、财产保护控制、单据控制等。( )

此题为判断题(对,错)。


答案:正确

第4题:

企业涉税业务的内部环境主要包括()。

  • A、企业对税法的遵从程度
  • B、企业会计制度
  • C、企业的内部控制
  • D、企业运营模式

正确答案:B,C,D

第5题:

基金管理公司内部控制包括()。

A:内部控制机制
B:内部控制原则
C:内部控制措施
D:内部控制目的

答案:A,C
解析:
基金管理公司内部控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面。故选AC。

第6题:

企业内部控制配套指引不包括()。

A.企业内部控制应用指引

B.企业内部控制基本规范

C.企业内部控制评价指引

D.企业内部控制审计指引


参考答案:B

第7题:

企业内部控制制度设计的内容一般包括公司层面内部控制制度设计和业务层面内部控制制度设计。()

此题为判断题(对,错)。


答案:正确

第8题:

对企业而言,建立有效的内部控制,应当包括的要素有()

A.控制活动

B.信息与沟通

C.风险评估

D.内部环境


参考答案:ABCD

第9题:

下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规
B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计
C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的
D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

答案:B,C
解析:
选项A错误,内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略;选项D错误,注册会计师针对财务报告内部控制发表审计意见,对非财务报告内部控制的重大缺陷,应增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”进行披露。

第10题:

“对企业内部控制体系五个要素进行评价,对企业的所有业务和管理活动的内部控制进行的评价”称为()。

  • A、年度内部控制评价
  • B、全部内部控制评价
  • C、专项内部控制评价
  • D、常规内部控制评价

正确答案:B

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