货币资金收付的授权批准模式中容易造成腐败的是()。

题目
单选题
货币资金收付的授权批准模式中容易造成腐败的是()。
A

“一支笔”模式

B

分级审批

C

多重审批

D

混合审批

参考答案和解析
正确答案: B
解析: 暂无解析
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第1题:

货币资金收付的授权批准模式中,符合内部控制的相互牵制原则、能提高审批质量的是()。

A、“一支笔”模式

B、分级审批

C、多重审批

D、混合审批


参考答案:C

第2题:

关于货币资金业务的描述中不正确的是()

A、库存现金实物的收付及保管可以由经过被授权批准的出纳人员负责处理

B、负责应收账款的人员不能同时负责库存现金收入账的登记工作

C、货币资金实物的盘点清查可以由货币资金保管人员来负责处理

D、负责应付账款的人员可以同时负责库存现金支出账的登记工作


参考答案:D

第3题:

被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有( )。 A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核


正确答案:CD

第4题:

被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。

A:经授权后办理资金业务
B:收付款业务与审核相互独立
C:由财务主管保管支票和印章
D:经部门主管批准后可以坐支
E:由独立人员进行稽核

答案:C,D
解析:

第5题:

有关货币资金业务的授权批准制度,说法正确的有( )

A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务

B.审批人应在授权范围内进行审批

C.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理,而应在办理完毕后向上级反映

D.如遇到特殊情况,审批人可超越审批权限


正确答案:AB

第6题:

收付实现制是依据收付货币资金的时间来确认收入和费用的归属期。()


参考答案:正确

第7题:

单位内部会计控制的关键是( )。

A.授权批准控制

B.预算控制

C.实物控制

D.货币资金控制


正确答案:D
单位内部会计控制的关键是货币资金控制。故选D。

第8题:

货币资金收付的授权批准模式中容易造成腐败的是()。

A、“一支笔”模式

B、分级审批

C、多重审批

D、混合审批


参考答案:A

第9题:

下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有()。

A.调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施
B.抽查付款业务有无经过适当授权和审批
C.对库存现金进行监盘
D.检查货币资金收付凭证的管理情况
E.向开户银行函证银行存款余额

答案:C,E
解析:

第10题:

下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有:

A:调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施
B:抽查付款业务有无经过适当授权和审批
C:对库存现金进行监盘
D:检查货币资金收付凭证的管理情况
E:向开户银行函证银行存款余额

答案:C,E
解析:

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