《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和

题目
多选题
《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。
A

适当性

B

合法性

C

有效性

D

真实性

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计入员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。

A.内部监督

B.内部审计

C.内部控制

D.会计管理


正确答案:B
内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动。它通过单位内部独立的审计机构和审计入员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。

第2题:

下列各项中,不属于内部审计机构职责的是:

A:对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计
B:对本单位及所属单位财务收支情况进行审计
C:对本单位及所属单位内部控制情况进行评审
D:对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

答案:A
解析:

第3题:

下列各项中,关于内部审计的表述,错误的是( )。 A.内部审计的依据是内部审计准则和相关规定 B.内部审计根据财政部规定的对间依法、定期施行 C.内部审计的结果只对本部门、本单位负责,对外不起鉴证作用,并向外界保密 D.内部审计受本部门、本单位直接领导,独立性较强


正确答案:BD
内部审计根据本部门、本单位经营管理的需要自觉施行;内部审计受本部门、本单位直接领导,仅仅强调与其他职能部门相对独立,独立性较弱。

第4题:

内部审计机构的职资包括()。

  • A、对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
  • B、对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计
  • C、对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
  • D、对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计
  • E、保证本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性

正确答案:A,B,C,D

第5题:

下列各项中,属于内部审计机构职责的有:

A、对本单位及所属单位的财政财务收支进行审计
B、协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作
C、对本单位所属单位的内部审计工作进行指导、监督和管理
D、对本单位及所属单位股权投资项目进行审计
E、对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

答案:A,B,C,E
解析:
选项D,对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计,并不是股权投资项目。

第6题:

下列各项中,不属于内部审计机构职责的是( )。

A.对本单位无形资产投资项目进行审计
B.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计
C.对本单位及所属单位内部控制情况进行评审
D.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

答案:A
解析:
选项A,应当是对本单位固定资产投资项目进行审计

第7题:

下列各项中,不属于内部审计机构应当履行的职责有( )。


A.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

B.对本单位及其所属单位预算内资金的管理和使用情况进行审计,不包括预算外资金

C.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

D.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计

答案:B
解析:
B:内部审计机构的职责包括对本单位及其所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。

第8题:

内部审计机构的职资包括( )。 A.对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计 B.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计 C.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计 D.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 E.保证本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性


正确答案:ABCD

第9题:

按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构职责的是( )

A.对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计
B.对本单位及所属单位的境外机构、境外资产和境外经营活动进行审计
C.起草有关内部审计的法规草案
D.协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作

答案:C
解析:
起草有关内部审计的法规草案是审计机关指导和监督的职责范围。

第10题:

下列各项中,属于内部审计机构职责的有()。

  • A、对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计;
  • B、对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计;
  • C、对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计;
  • D、对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;
  • E、对本单位的财务报表进行审计,并出具对外具有鉴证作用的审计报告。

正确答案:A,B,C,D

更多相关问题