对现金收付程序的要求是()。

题目
多选题
对现金收付程序的要求是()。
A

收入现金坚持先收款后记账

B

付出现金坚持先记账后付款

C

收入现金坚持先记账后收款

D

付出现金坚持先付款后记账

E

收必复点,付必复核

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第1题:

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有:

A:观察现金收付是否按规定程序及权限办理
B:询问现金支票有无专人保管
C:观察出纳与会计职责是否严格分离
D:询问现金是否定期盘点核对
E:审查现金业务截止期是否正确

答案:A,B,C,D
解析:

第2题:

按照内部现金管理的原则,各单位必须如实反映现金收付情况,不允许弄虚作假,这就是()原则。

  • A、日清月结
  • B、收付合法
  • C、实事求是
  • D、收付两清

正确答案:C

第3题:

根据《广东华兴银行出纳基本制度》,大额现金的收付要换人复核,复核人员只复核现金大数即可。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:对

第4题:

为证实被审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取的审计程序是()

  • A、对库存现金实施监盘
  • B、审查大额现金收付的原始凭证
  • C、审阅现金日记账摘要栏
  • D、核对收付款凭证与银行对账单是否相符

正确答案:A

第5题:

甘肃银行现金收付记账规则要求是()。

  • A、现金收入先收款,后记账
  • B、现金收入先记账,后付款
  • C、现金付出先付款,后记账
  • D、现金付出先收款,后记账

正确答案:A

第6题:

综合柜员要负责柜员收付()元以上大额现金的复核。(五级、四级)
5万

第7题:

现金出纳的基本规定要求()

  • A、钱账分管、双人经办
  • B、按程序办理现金收付
  • C、款项复核
  • D、办理交接手续和查库

正确答案:A,B,C,D

第8题:

为证实被审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取的审计程序是:

A.对库存现金实施监盘

B.审查大额现金收付的原始凭证

C.审阅现金日记账摘要栏

D.核对收付款凭证与银行对账单是否相符


正确答案:A

第9题:

现金收付业务主要指人民币、外币现钞的收付和兑换业务,包括()。

  • A、柜面现金收付
  • B、内部现金调拨
  • C、现金差错处理
  • D、假币收缴

正确答案:A,B,C

第10题:

同城结算方式规定金额起点,不足起点的收付,银行()。

  • A、不予受理,由各单位使用现金结算
  • B、做好备案手续后收付
  • C、根据具体情况决定是否受理
  • D、按简化程序收付

正确答案:A