单选题以下活动中由内部审计部门实施较为妥当的是:()A 设计控制系统。B 起草控制系统的程序。C 在实施之前审査控制系统。D 安装控制系统。

题目
单选题
以下活动中由内部审计部门实施较为妥当的是:()
A

设计控制系统。

B

起草控制系统的程序。

C

在实施之前审査控制系统。

D

安装控制系统。

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第1题:

适合由内部审计进行的活动是:( )

A.设计内部控制系统
B.起草内部控制系统的流程
C.在内部控制实施之前对其进行复核
D.实施内部控制系统

答案:C
解析:
A不正确,设计控制系统不属于检查和评价,而是一种决策活动。B不正确,起草控制系统流程不属于检查和评价,从事此项活动将有损内部审计人员的独立性。C正确。在实施前检查内部控制系统不属检查和评价。D不正确,安装内部控制系统不属于检查与评价。

第2题:

内部审计机构可适当实施的咨询活动是:

A.设计控制系统
B.制定控制系统的规章制度
C.在实施前检查控制系统
D.了解控制系统

答案:C
解析:
在实施前检查控制系统是内部审计机构可适当实施的咨询活动。

第3题:

内部控制是指为确保实现企业目标而实施的程序和政策,内部控制系统的因素包括( )。

A.监察

B.控制政策与程序

C.内部环境

D.控制活动


正确答案:BC

【正确答案】:BC
【答案解析】:内部控制是指为确保实现企业目标而实施的程序和政策,内部控制系统包括两个因素,分别是内部环境和控制政策与程序。(参见教材164页)
【该题针对“内部控制的定义”知识点进行考核】

第4题:

下列控制系统中,不属于闭环控制系统的系统是()。

  • A、定值控制系统
  • B、随动控制系统
  • C、顺序控制系统
  • D、程序控制系统

正确答案:C

第5题:

在反馈控制系统中,能克服外部扰动的控制系统是属于()

  • A、定值控制系统
  • B、程序控制系统
  • C、随动控制系统
  • D、开环控制系统

正确答案:A

第6题:

根据《框架》,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?( )

A.帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围
B.保证内部控制系统的重大弱点得到控制
C.确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证
D.确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述

答案:C
解析:
A不正确,确定必要测试的性质、时间和范围,不仅仅局限于审查内部控制系统的充分性。B不正确,保证制度弱点得到控制是管理层而非内部审计师的责任,因此不是内部审计师审查内部控制系统的目的。C正确。根据《框架》,内部审计师要评价、组织和指导整个管理过程,以确定是否能合理保证任务和目标的实现。D不正确,内部控制系统不仅仅包括会计和财务方面的内部控制系统,因此记录的正确和财务报表的公允表达并不能完整、恰当地描述审查内部控制系统充分性的目的。

第7题:

由内部审计职能进行的适当咨询活动是:

A.实施前审查监督制度
B.安装控制系统
C.起草控制系统程序
D.设计控制系统

答案:A
解析:
A正确。实施之前审查系统,这是由内部审计职能进行适当的活动,这不会影响客观性。

第8题:

以下哪一项是内部审计部门可适当实施的咨询业务?

A.设计控制系统
B.起草控制系统的流程
C.在实施前检查控制系统
D.安装控制系统

答案:C
解析:

第9题:

内部审计对内部控制建立与完善作用主要体现在()。

  • A、完善内部控制系统
  • B、建立有效的内部控制系统
  • C、建立可行的内部控制系统
  • D、建立完美的内部控制体系

正确答案:B,C

第10题:

审计人员对某公司存货的内部控制系统进行调查,调查的内容主要是存货管理及控制系统的设计部门及各控制者的职权范围,有关业务处理的程序,会计记录处理的原则及有关凭证的传递程序等。用调查表法的形式,对存货的内部控制系统提出至少10个“问题”。


正确答案: 审计人员对存货内部控制系统提出的调查“问题”如下:
(1)存货入库是否有严格的验收制度?
(2)存货的库存量是否合理?
(3)仓库保管员的责任是否明确?
(4)存货是否实行永续盘存制度? 
(5)仓库保管员的明细帐卡与业务部门或会计部门的存货帐簿有无勾稽制约关系?
(6)存货发出有无审批手续,出库出厂的门卫制度是否严格?
(7)存货中的材料有无实行限额领料制度,领料中是否存在突破限额的现象,有关审计手续是否齐全?
(8)发料与发货的依据是否齐全,退料及进库的处理是否合规?
(9)存货是否进行定期或不定期的盘存,帐实差异的处理是否合理。盘存的组织是否产生自动控制作用?
(10)存货的控制部门和有关人员是否认真履行了自己的职责?
(11)有无经常性的检查和监督?

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