问题清单在形式上将所有相关因素都列在上面从而提供了一种虚假的安全感
不适当地给予表中所有栏目涉及的因素相同的权重
提高了数据收集过程中的一致性
不能对清单上各栏目所获得的合理推断或健全经验进行转化解释
第1题:
内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。( )
此题为判断题(对,错)。
第2题:
第3题:
A支撑现场审计项目,提高审计精准度
B评估风险,提高审计效率
C进行风险预警和提示
D对各项业务进行日常监测,提高内控水平
第4题:
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()
第5题:
第6题:
商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能____和____的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对____的评估。
第7题:
第8题:
A.可能对被审计单位产生影响的清单
B.被审计单位可供审计的活动清单
C.一个用以对可能产生的不利情形进行分析评估,并对由此做的职业判断进行综合的系统过程
D.某事件或行为可能对被审计单位产生不利影响的概率
第9题:
第10题:
商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估