只需要回答是/否,而不要求叙述性回答,并由部门来组织
是评估控制危险的数据的足够来源
帮助评价内部控制的效果
独立于内部审计业务目标之外
第1题:
A. 应当依照制订评价计划、实施评价活动、编制评估报告等程序发展内部控制评价
B. 内部控制有效性是建立与实施内部掌握可以为掌握目标的实现提供合理的保障
C. 内部控制缺点突出可分为设计缺点和运行缺点
D. 实施内部控制评价,仅包含对内部控制设计有效性的评价,不包括运行无效性的评估
第2题:
第3题:
A、运营状况
B、内部环境
C、风险评估
D、信息与沟通
第4题:
下列不属于内部控制审计部门职责的是()
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
第10题:
内部审计人员在实施内部控制审计现场审查之前,可以 要求被审计单位提交的是最近一次的内部控制()