GB/T 19001—2008标准规定的删减条件包括(  )。[2010年真题]

题目
多选题
GB/T 19001—2008标准规定的删减条件包括(  )。[2010年真题]
A

删减的内容仅限于标准第7章“产品实现”的范围

B

删减内容要征得顾客同意

C

删减后不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力

D

删减后的方案需经企业的主管部门批准

E

删减后不免除组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的责任

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第1题:

规定质量管理八项原则内容的标准是( )。[2Ol2年真题]

A. GB/T 19000—2008 B. GB/T 19001—2008
C. GB/T 19004—2000 D. GB/T 19011—2003


答案:A
解析:
GB/T 19000—2008/is0 9000 : 2005《质量管理体系基础和术语》表述了 ISO 9000 族标准中质量管理体系的基础,确定了 84个相关术语及其定义。标准明确提出了质量管 理八项原则,强调这八项质量管理原则是ISO 9000族标准的基础。

第2题:

GB/T19001-2008标准删减仅限于()

  • A、第4章
  • B、第6章
  • C、第7章
  • D、第8章

正确答案:C

第3题:

规定了质量管理体系的要求,可供组织证实其产品具有稳定的满足顾客要求和适用法律法规要求的能力的标准是( )。[2010年真题]
A.GB/T 19000—2008 B.GB/T 19001—2008
C.GB/T 19004—2000 D.GB/T 19011—2003


答案:B
解析:
标准规定了质量管理体系要求,以证实组织有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;通过体系的有效应用,包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,旨在增进顾客满意。

第4题:

当顾客不要求组织具有GB/T19001-2008标准认证资格时,组织仍可以根据GB/T19001-2008标准的要求。


正确答案:正确

第5题:

GB/T19001-2008标准第7章中法规未作要求,或对组织满足顾客要求的能力没有影响的条款即可删减。


正确答案:错误

第6题:

某组织按GB/T 19001—2008标准建立质量管理体系并申请认证,在进行质量管理体系 的策划时,贯标领导小组就体系覆盖的范围、文件控制、质量方针和质量目标等问题展开了 讨论,对GB/T 19001 —2008标准有了正确的理解。[2008年真题]
GB/T 19001 —2008标准规定,删减的内容仅限于( )。
A.第4章“总要求” B.第5章“管理职责”
C.第6章“资源管理” D.第7章“产品实现”


答案:D
解析:
GB/T 19001 —2008标准对删减的条件包括:①范围,删减的内容仅限于标准的第7 章“产品实现”的范围;②能力,删减后不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产 品的能力;③责任,删减后不免除组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的责任。

第7题:

集团公司目前按照以下标准要求建立了文件化质量管理体系()

  • A、GB19001—2008/ISO9001:2008
  • B、GB19001—2000/ISO9001:2000
  • C、GB/T19001—2008/ISO9001:2008
  • D、GB/T19001—2000/ISO9001:2000

正确答案:C

第8题:

表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是( )。

A.GB/T19000-2008
B.GB/T19001-2008
C.GB/T19004-2009
D.ISO19011

答案:A
解析:
本题考查的是ISO质量管理体系的内涵和构成。GB/T 19000-2008质量管理体系基础和术语,表述质量管理体系并规定质量管理体系术语。

第9题:

GB/T28001-2011标准引用了()。

  • A、GB/T19000-2008、GB/T28002-2011、GB/T19011
  • B、GB/T28002-2011、GB/T19000-2008、GB/T24001-2004
  • C、GB/T19001-2008、GB/T19000-2008、GB/T28002-2011
  • D、GB/T28002-2011、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004

正确答案:B

第10题:

如何依据GB/T19001—2008标准,审核“内部审核”过程?


正确答案: 1)与“内部审核”负责人沟通,了解其内部的职责、程序:
2)查阅《内审控制程序》文件,对内部审核的频率、策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求规定是否充分、适宜,满足标准要求;
3)了解内审方案的策划,查阅年度内审计划、内审计划,确认方案对拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果的考虑是否充分,规定是否合理;
4)了解审核计划的实施情况,抽查其中1次审核计划,确认审核计划内容是否充分,满足审核方案的要求;了解审核人员所在部门,是否存在自己审核自己工作的情况;
5)了解审核人员是否经过相关培训,抽查审核员培训记录、培训合格证,确认其是否具备审核能力;
6)检查审核员对具体审核的策划情况,查阅内审检查表,根据其审核路线按部门审核或按过程审核,从中抽取2-3个关键部门或3-5个关键过程的检查表,确认策划的审核内容、方法是否满足充分、合理。
7)了解审核的实施情况.如首末次会议、现场审核实施,查阅首末次会议记录、现
场审核检查记录,抽查2—3个关键部门检查记录,确认收集的证据是否满足检查表的策
划、记录是否充分。
8)查阅开具的不符合报告.了解其原因分析及采取的纠正措施,确认原因分析是否充分.采取的措施是否适宜,措施的验证情况。抽查3-5份不符合报告,追踪其纠正措施的实施情况。确认纠正措施是否有效。
9)查阅内审报告,了解整个内审的实施、审核发现、审核结论,结合其他条款的审核,了解体系运行的实际情况,确认审核活动是否能发现问题、持续改进体系,以及其可信性、有效性。

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