在小型企业审计中,以下说法正确的是()。

题目
单选题
在小型企业审计中,以下说法正确的是()。
A

注册会计师可以有选择性地执行审计准则

B

如果审计准则与小型企业审计的具体情况不相关,注册会计师无需执行该准则

C

现行审计准则不适用于小型企业审计,应当为其单独制定一套审计准则

D

注册会计师在审计过程中必须符合所有审计准则的所有要求

参考答案和解析
正确答案: C
解析: 暂无解析
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第1题:

以下关于注册会计师审计的说法正确的是()。

A.注册会计师审计是一种外部审计

B.注册会计师审计与内部审计和国家审计共同构成我国审计监督体系

C.注册会计师审计时可能利用内部审计的工作成果

D.以上答案都正确


正确答案:ABCD

第2题:

以下关于审计的说法中,正确的是(  )。

A.审计的职能是指审计本身固有的、体现审计本质属性的内在功能
B.审计的职能是客观的,是不以人的意志为转移的
C.审计的作用是完成审计任务后的结果
D.审计的对象是审计所要检查的客体
E.审计本质的特征是可靠性

答案:A,B,D
解析:
审计的作用是指在审计实践中履行审计职能所产生的客观影响和实际效果,选项C错误。审计的本质特征是独立性,选项E错误。

第3题:

在关于审计计划的下列说法中,你认为不正确的是()。

A. 审计计划是对审计工作的一种预告规划

B. 执业过程中可随时根据情况对审计计划作必要的修订、补充

C. 注册会计师在整个审计过程中,应按照审计计划执行审计业务

D. 在完成外勤工作之后,不应再对审计计划进行修改。


参考答案:A

第4题:

下列关于注册会计师审计的说法中,正确的是()

  • A、注册会计师审计体现为双向独立
  • B、注册会计师审计是一种有偿审计
  • C、注册会计师审计是一种受托审计
  • D、注册会计师审计在执行中必须利用内部审计的工作成果

正确答案:A,B,C

第5题:

针对审计管理,以下说法中不正确的是( )。


A.审计管理要服从审计目标

B.审计管理要注重对审计人员的管理

C.审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率

D.审计管理主要体现在审计档案的管理

答案:D
解析:
D:审计管理要贯穿于审计业务活动的始终。

第6题:

审计档案有当期档案与永久性档案之分。以下有关当期档案的说法中,不正确的是( )。

A. 当期档案是指仅供本期和下期使用的审计档案

B. 记录企业规章制度的审计档案属于当期档案

C. 在控制测试中形成的审计档案属于当期档案

D. 记录在实质性程序的审计档案不属于当期档案


正确答案:ABD

第7题:

以下关于审计的说法中,正确的是(  )。

A.审计的职能是指审计本身固有的、体现审计本质属性的内在功能
B.审计的职能是客观的,是不以人的意志为转移的
C.审计的作用是完成审计任务后的结果
D.审计的对象是审计所要检查的客体的经济活动
E.审计本质的特征是可靠性

答案:A,B,D
解析:
审计的作用是指在审计实践中履行审计职能所产生的客观影响和实际效果,选项C错误。审计的本质特征是独立性,选项E错误。

第8题:

以下关于内部审计的说法正确的是()。

A.内部审计是我国审计监督体系中重要的组成部分

B.内部审计是一种内部审计

C.内部审计人员可以兼任企业部门主管

D.内部审计的独立性不如注册会计师审计


正确答案:AB

第9题:

关于挂牌公司披露的定期报告,以下说法正确的是()。

  • A、年度报告需要经审计
  • B、半年度报告需要经审计
  • C、年度报告可以不经审计
  • D、半年度报告可以不经审计

正确答案:A,D

第10题:

以下关于内部审计师在组织风险管理中的作用的说法,正确的是:()

  • A、内部审计师应负责组织的风险管理和控制过程。
  • B、内部审计师可以积极协助组织初步建立风险管理过程,不会损害内部审计师的独立性。
  • C、鉴于独立性要求,内部审计师在组织的风险管理中的活动只能限于确认活动。
  • D、内部审计师为风险管理和内部控制框架正在有效地运作提供确认。

正确答案:D

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