凭证要素是否齐全、正确、清楚。
大小写金额、凭证上下联金额是否一致。
款项来源是否合法。
要素有无涂改。
第1题:
凭证审核的内容包括()。
第2题:
经办柜员办理现金收款业务操作流程包括()
第3题:
A、客户提交的凭证是否为本行(社)受理的合法凭证
B、账号、户名是否相符
C、大小写金额是否一致,多联式凭证各联金额是否一致,字迹有无涂改
D、印鉴是否清晰、真实、齐全,与预留印鉴是否相符
E、票据背书是否连续、有效
第4题:
下列不属于出纳人员收到现金缴款单后审核事项的是()
第5题:
往来户现金付款要审查凭证是否真实、合法、有效;凭证要素填写是否(),大小写金额是否相符;通过支付密码系统(或印鉴系统)核对密码印鉴是否正确;大额现金支付是否经有权人审批、签章。
第6题:
储蓄凭证要素是否填写齐全正确,注意审查存单的()是否正确.
第7题:
柜员收到客户交存的现金及存款凭条,应认真审查存款凭条日期、户名、券别明细、款项来源等要素填写是否齐全、有无涂改,大小写金额是否相符。
第8题:
柜员接到客户交来的现金取款凭证,应审查凭证是否合法、有效;日期、大小写金额、收款人名称有无涂改;大小写金额是否相符。
判断对错
第9题:
柜员收到客户交存的现金及存款凭条,应认真审查存款凭条()等要素填写是否齐全、有无涂改,大小写金额是否相符。
第10题:
柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后,应重点审查:()