受理
业务公章
转讫章
审核
第1题:
柜员对客户提交的取款凭证,应审核取款凭证是否符合现金管理规定,是否经有关人员审批,企业预留印鉴核对无误后,按照“先记账,后付款”的原则办理业务。
第2题:
存款人约定使用支付密码办理支付结算业务的,经办网点(含开户网点)在受理业务时,应核验()要素后方可办理付款。当地人行另有规定的,从其规定。
第3题:
柜员受理存款人汇兑凭证,认真审核凭证要素是否齐全、正确,折角核对预留印鉴是否相符。审核无误后,在凭证上加盖(),回单联退回存款人
A、受理
B、业务公章
C、转讫章
D、审核
第4题:
柜员接到客户提交的付款凭证后,对付款凭证予以审核,审核内容包括()。
第5题:
代理网点受理客户提交支付凭证办理通兑业务时,除核验支付密码正确外,还应审核()
第6题:
网点受理客户提交的凭证,经审核无误后在客户回执联加盖()
第7题:
客户提交开户证实书、加盖预留印鉴章的划转凭证要求销户。柜员审核相关资料、转存账号、核对印鉴无误后予以办理。
第8题:
A、客户提交的凭证是否为本行(社)受理的合法凭证
B、账号、户名是否相符
C、大小写金额是否一致,多联式凭证各联金额是否一致,字迹有无涂改
D、印鉴是否清晰、真实、齐全,与预留印鉴是否相符
E、票据背书是否连续、有效
第9题:
柜员完成汇兑录入并提交任务后,按系统提示打印原始凭证、收费凭证等。审核凭证要素无误后,在“业务委托书”客户回单联加盖(),收费凭证上加盖()。第一联加盖清讫章作为柜员传票。
第10题:
单位活期帐户存款时,经办柜员不需审核的是()。