下列测试程序中,属于采购与付款循环内部控制测评程序的是(   )。

题目
单选题
下列测试程序中,属于采购与付款循环内部控制测评程序的是(   )。
A

检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致。

B

检查购入材料账务处理是否正确

C

检查购入材料业务入账是否完整

D

核对采购合同、卖方发票、验收单与入库单是否一致。

参考答案和解析
正确答案: B
解析:
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第1题:

下列各程序中,( )属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标常用的内部控制测试程序。

A、检查验收单连续编号的完整性

B、检查注销凭证的标志

C、检查批准采购价格和折扣的标志

D、检查工作手册和会计科目表


参考答案:A

第2题:

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。

A:在审计报告中反映这一情况
B:相关内部控制不可信赖
C:采购部主任没有执行采购程序
D:可能发生多次类似采购行为

答案:D
解析:

第3题:

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。 A.在审计报告中反映这一情况 B.相关内部控制不可信赖 C.采购部主任没有执行采购程序 D.可能发生多次类似采购行为


正确答案:D

第4题:

以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“计价和分摊”目标的常用控制测试的是( )。

A.检查付款凭单是否附有卖方发票
B.检查卖方发票连续编号的完整性
C.检查企业验收单是否有缺号
D.审核采购价格和折扣的标志

答案:D
解析:
若付款凭单未附卖方发票,则可能记录了未实现的购货,违反了存在目标;检查验收单是否有缺号和发票连续编号的完整性是与完整性目标有关。

第5题:

下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括( )

A.核对明细表
B.抽查部分采购业务
C.走访、观察业务经办与记录是否独立
D.了解并描述内部控制
E.抽查付款业务

答案:B,C,D,E
解析:
核对明细表属于实质性测试的程序。

第6题:

以下程序中,( )属于测试购货与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序。

A.检查企业验收单是否有缺号

B.检查订货单是否事先编号并登记入账

C.检查付款凭单是否附有卖方发票

D.审核标准采购价格和折扣的标志


正确答案:AB
若付款凭单未附卖方发票,则可能记录了未实现的购货,违反了发生目标;审核采购价格及折扣,与计价或分摊目标有关。 

第7题:

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持的结论是( )。

A.在审计报告中反映这一情况
B.相关内部控制不可信赖
C.采购部主任没有执行采购程序
D.可能发生多次类似采购行为

答案:D
解析:
内部控制测评发现一次内部控制没有运行,可能意味着还有类似的情况存在。

第8题:

下列各程序中,( )属于采购与付款循环中内部控制“存在或发生”目标的关键内部控制。

A、订货单均经事先编号并已登记入账

B、计算和金额的内部查核

C、购货按正确的级别批准

D、要求一收到商品或接受劳务就记录购货业务


参考答案:C

第9题:

采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括( )。

A.了解并描述采购与付款业务的内部控制
B.抽查部分采购业务
C.付款环节的测试
D.收款环节的测试

答案:D
解析:
选项D,属于销售与收款业务循环的内部控制测评内容。

第10题:

下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()

  • A、核对明细表
  • B、抽查部分采购业务
  • C、走访、观察业务经办与记录是否独立
  • D、了解并描述内部控制
  • E、抽查付款业务

正确答案:B,C,D,E

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