IS审计师计划审计一个通过个人计算机使用局域网的客户信息系统与使

题目

IS审计师计划审计一个通过个人计算机使用局域网的客户信息系统与使用大型机相比,使用局域网和个人计算机所增加的风险,不包括哪一项()。

  • A、缺乏程序文件以确保完全捕捉数据
  • B、驻留在个人计算机上的数据安全性较差
  • C、数据处理的硬件使用故障所引发的问题
  • D、不完整的数据传输
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第1题:

内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:

A.直到达成一致意见后才出具审计报告
B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告
C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异
D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因

答案:D
解析:
A.不正确,如果已完成审计应及时地出具审计报告,而且,与业务客户达成一致意见不是强制性的。B.不正确,如果内部审计师对审计结论满意,就没有理由开展更多的工作。C.不正确,不同意审计结论不属于范围限制。D.正确。作为内部审计师与业务客户的部分讨论内容,内部审计师应该努力征求对方同意业务结果和为改进运营而建议采取的行动计划。如果内部审计师和业务客户对于业务结论存在意见分歧,可以在业务沟通中陈述分歧的立场和原因。业务客户的书面意见可以作为附件收进业务报告中。替代办法是将业务客户的观点在业务报告的主体部分进行表述,或以信函的形式进行表述。

第2题:

信息系统审计师在一个客户/服务器环境下评审访问控制时,发现用户能接触所有打印选项,在这种情况下,信息系统审计师最可能归纳出()。

  • A、信息被非授权用户使用,信息泄漏很严重。
  • B、任何人在任何时候都可以打印任何报告,运行效率得到提高。
  • C、信息容易被使用,使工作方法更加有效。
  • D、用户中信息流动通畅,促进了用户的友好性和灵活性。

正确答案:A

第3题:

以下关于信息系统审计的叙述中。不正确的是( )

A.信息系统审计师安全审计过程的核心部分

B.信息系统审计的目的是评估并提供反馈,保证及建议

C.信息系统审计师了解规划、执行及完成审计工作的步骤与技术,并尽量遵守国际信息系统升级与控制协会的一般公认信息系统审计准侧、控制目标和其他法律与规定

D.信息系统审计的目的可以是收集并评估证件以决定一个计算机系统(信息系统)是否有效做到保护资产、维护数据完整、完成组织目标


正确答案:A

第4题:

关于内部审计师的行为,下列说法中不正确的是:()

  • A、在计划阶段,内部审计师允许业务客户接触他们的工作方案
  • B、在内部审计师进行未经宣布的业务时,客户不可以接触他们的工作
  • C、在内部审计师进行舞弊调查时,客户不可以接触他们的工作
  • D、首席审计执行官需要对内部审计活动的计划负责

正确答案:A

第5题:

一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意,因为他听说预算变化可能是由于一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当?()

  • A、高级审计师运用恰当的经验判断避免了一次不经济的调查
  • B、新审计师应该全力调查该事项而不要打扰高级审计师
  • C、高级审计师应该停止审计直到预算的变化得到充分解释
  • D、高级审计师应该帮助新审计师建立一个计划来收集恰当的证据

正确答案:B

第6题:

审计人员计划审计一个通过个人计算机使用局域网的客户信息系统。与使用大型机相比,使用局域网和个人计算机所增加的风险包括除了( )之外的下面几项。

A.缺乏程序文件以确保完全捕捉数据
B.驻留在个人计算机上的数据安全性较差
C.数据处理的硬件使用故障所引发的问题
D.不完整的数据传送

答案:C
解析:
这不是一项主要风险,因为个人计算机具有与主机相似的硬件组件。硬件高度集成。选项A不正确,因为对于局域网,主要关注的是用户负责建立和维护捕捉及处理数据的进程。与这种终端用户计算相关的一个主要问题是用户通常没有良好的文件编制进程。选项B不正确,因为安全性是和个人计算机和/或局域网中的敏感数据主要相关的问题。选项D不正确,因为数据通信一直是局域网的高风险因素,这是由于数据通信不是自动发生的。审计师需要确定公司有确保完整数据传送的机制,包括进行调节。

第7题:

审计人员计划审计一个通过个人计算机使用局域网的客户信息系统。与使用大型机相比,使用局域网和个人计算机所增加的风险包括除了()之外的下面几项。

  • A、缺乏程序文件以确保完全捕捉数据
  • B、驻留在个人计算机上的数据安全性较差
  • C、数据处理的硬件使用故障所引发的问题
  • D、不完整的数据传送

正确答案:C

第8题:

某位刚任职的内部审计师发现对于审计业务客户的运算发生了重大变化,该公司的高级审计师告诉他这是由于新任的经理吸引的客户增加引起的,所以告知其不用在意,那么该新任职的内部审计师应该:

A.听从高级审计师的建议,并因为节约成本的原因不再进行审计程序
B.该新任职的内部审计师不与高级审计师进行沟通独自进行调查
C.高级审计师应该帮助这位刚任职的内部审计师建立一个计划来收集恰当的审计证据
D.该高级审计师应该停止审计工作,直到该重大变化趋于正常

答案:C
解析:
通过分析性程序发现的意外结果,应该被彻底的调查,因为这种意外的结果通常意味着潜在点的错误或违规行为,以保持职业审慎性原则。而且刚任职的内部审计师需要高级审计师的协助。

第9题:

为恰当地控制工作底稿,内部审计师不应:()

  • A、与业务客户分享业务的结果。
  • B、接触外部审计师。
  • C、接触政府审计师。
  • D、让那些无权使用工作底稿的人员获取工作底稿。

正确答案:D

第10题:

在审查信息系统短期(战术性)计划时,一个信息系统审计师应该确定是否()。

  • A、计划中包含了信息系统和业务员工
  • B、明确定义了信息系统的任务与远景
  • C、有一套战略性的信息技术计划方法
  • D、该计划将企业目标与信息系统目标联系起来

正确答案:A

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