柜员在进行清机操作时,如发现吞卡记录不符,会计主管调出当天自助设备的监控录像进行查看确认。若属不法分子作案,由会计主管在流水纸带复印件上注明并签章后,随同业务联系单,立即报送二级分支行安全保卫部门。
第1题:
柜员在进行清机操作时,如发现吞卡记录不符,必须逐笔勾对流水纸带的吞卡明细,找出不符的吞卡记录,并在《吞卡登记簿》上进行登记,同时将流水纸带中不符的吞卡记录进行复印,由两名清机柜员签章后交综合柜员。
第2题:
离行式现金类自助设备清加钞工作应由()陪同进行,备用钞箱运送由保卫人员押运。
第3题:
柜员在进行清机操作时,如发现吞卡记录不符,必须逐笔勾对流水纸带的吞卡明细,找出不符的吞卡记录,并在《吞卡登记簿》上进行登记,同时将流水纸带中不符的吞卡记录进行复印,由一名清机柜员签章后交会计主管。
第4题:
柜员在进行清机操作时,如发现吞卡记录不符,会计主管调出当天自助设备的监控录像进行查看确认。若属不法分子作案,由会计主管在流水纸带复印件上注明并签章后,随同业务联系单,立即报送二级分支行会计部。
第5题:
柜员在进行清机操作时,只有自助设备发现吞卡,才需将流水纸带的吞卡记录总数与吞卡实物数量进行核对。
第6题:
某支行网点A柜员受理单位客户一张200万转账支票,A柜员经审核无误后验印通过,单位客户离场,因属大额资金,A柜员通过录音电话联系该单位法人,经过确认后,A柜员开始为客户办理该笔业务,柜员联系支行会计主管,会计主管因突发事件不能进行现场授权,指定支行授权员代其进行授权审批,待其回来后补充签章,经支行授权员授权审批后该笔款项顺利转出。请分析A柜员、支行会计主管、支行授权员的行为。
第7题:
柜员在进行清机操作时,如发现吞卡记录不符,会计主管调出当天自助设备的监控录像进行查看确认。
第8题:
智能柜员机加卡时,两名自助设备管理员确认即可,取消会计主管审核。
第9题:
柜员在进行清机操作时,如发现吞卡记录不符,综合柜员调出当天自助设备的监控录像进行查看确认。
第10题:
二级行会计主管行长应坚持每周()抽查一天的会计业务监控录像资料,重点关注柜员授权、柜员间款项交接、复点柜员现金尾箱、自助设备清机、装钞等业务操作环节。保证一个月内抽查柜员的覆盖面达到100%。