现场管理者须逐笔审批柜员自制的特种转账凭证及金额在()以上(含)的内部转账收付凭证的合法性和正确性。
第1题:
营业经理应每日对柜员自制的特种转账凭证以及()元以上(含)的内部记账凭证等进行审批。
第2题:
特种转账凭证操作凭证删除,若审批不通过,任务退回经办柜员,则此时经办柜员可操作()
第3题:
营业经理应逐笔审批自制的特种转账凭证及金额()以上(含)的内部转账收付凭证。
第4题:
特种转账凭证系统审批通过后,无需打印纸质特种转账凭证
第5题:
办理补付客户利息业务时,须上传的资料为()
第6题:
特种转账借/贷方凭证须()审批签字。
第7题:
柜员在使用特种转账传票扣划单位存款时,应在特种转账传票后附有关扣款依据,同时必须逐笔由()在借方联上签字审核。
第8题:
柜员自制的()以及10,000元以上(含)的()等凭证,应由营业经理审批。
第9题:
开户、存款、现金到账户的转账金额在20万元含以上的,须经综合柜员授权。
第10题:
营业经理应逐笔审批特种转账凭证、内部自制凭证。