20,000元以上(含)(外币折算等同);
1,000元以上(含)(外币折算等同);
10,000元以上(含)(外币折算等同);
50,000元以上(含)(外币折算等同).
第1题:
柜员收到客户交来的现金取款相关凭证,按人民银行支付结算相关规定审核()。
第2题:
柜员自制的()以及10,000元以上(含)的()等凭证,应由营业经理审批。
第3题:
第4题:
主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。
第5题:
柜员接到客户提交的付款凭证后,需审查的项目包括()等。
第6题:
启用自制凭证管理功能后营业机构应打印自制凭证清单,放入()随当日凭证上传。
第7题:
营业经理应每日对柜员自制的特种转账凭证以及()元以上(含)的内部记账凭证等进行审批。
第8题:
柜员自制凭证上机操作,必须经有权人签批。
第9题:
柜员自制凭证上机处理,必须经()签批
第10题:
前台柜员按照现行业务制度规定受理客户提交的有关凭证,并主要审核以下内容:()