柜员自制的内部凭证柜员自制凭证以及()的内部凭证等依据是否充分、合法,凭证各要素的记载是否正确、完整,必须经现场管理人员

题目
单选题
柜员自制的内部凭证柜员自制凭证以及()的内部凭证等依据是否充分、合法,凭证各要素的记载是否正确、完整,必须经现场管理人员审核把关并在相关凭证上签章确认。
A

20,000元以上(含)(外币折算等同);

B

1,000元以上(含)(外币折算等同);

C

10,000元以上(含)(外币折算等同);

D

50,000元以上(含)(外币折算等同).

参考答案和解析
正确答案: C
解析: 暂无解析
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第1题:

柜员收到客户交来的现金取款相关凭证,按人民银行支付结算相关规定审核()。

  • A、凭证是否合法、有效
  • B、凭证要素是否完整、准确
  • C、印鉴、密码是否正确
  • D、是否存在假钞

正确答案:A,B,C

第2题:

柜员自制的()以及10,000元以上(含)的()等凭证,应由营业经理审批。

  • A、特种转账凭证
  • B、内部记账凭证
  • C、进账单
  • D、资金汇划凭证

正确答案:A,B

第3题:

审查原始凭证的时候需要审查原始凭证内容是否齐全,注意审查凭证的合法性。具体审查的内容有( )。

A.审查原始凭证的真实性
B.审查原始凭证的完整性
C.审查原始凭证的及时性
D.审查自制的原始凭证手续是否完备
E.审查自制的原始凭证应备附件是否齐全

答案:A,B,D,E
解析:
审查原始凭证内容是否齐全,注意审查凭证的合法性。看凭证记录的经济内容是否符合政策、法规和财务会计制度规定的范围和标准。(1)审查原始凭证的真实性;(2)审查原始凭证的完整性;(3)审查自制的原始凭证手续是否完备,应备附件是否齐全。

第4题:

主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。

  • A、原始凭证
  • B、自制凭证
  • C、打印凭证
  • D、重要空白凭证

正确答案:A

第5题:

柜员接到客户提交的付款凭证后,需审查的项目包括()等。

  • A、凭证要素是否齐全、正确
  • B、签章是否齐全
  • C、受理凭证是否有效
  • D、收款人背书是否相符

正确答案:A,B,C,D

第6题:

启用自制凭证管理功能后营业机构应打印自制凭证清单,放入()随当日凭证上传。

  • A、777柜员
  • B、888柜员
  • C、999柜员
  • D、101柜员

正确答案:C

第7题:

营业经理应每日对柜员自制的特种转账凭证以及()元以上(含)的内部记账凭证等进行审批。

  • A、1000
  • B、5000
  • C、10000
  • D、100000

正确答案:C

第8题:

柜员自制凭证上机操作,必须经有权人签批。


正确答案:正确

第9题:

柜员自制凭证上机处理,必须经()签批

  • A、会计监管员
  • B、业务主办
  • C、业务主管
  • D、指定柜员

正确答案:C

第10题:

前台柜员按照现行业务制度规定受理客户提交的有关凭证,并主要审核以下内容:()

  • A、凭证是否真实、票面是否整洁
  • B、有无复印、涂改、挖补、剪裁暗记等变造痕迹
  • C、凭证票面要素及附件是否完整、无遗漏
  • D、凭证背书是否正确、连续,背书粘单是否规范

正确答案:A,B,C,D

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