商业银行()及()应采取有效措施,确保内部审计结果得到充分利用,整改措施得到及时落实。
第1题:
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应包括对内部控制体系有重要影响的外部信息,如法律、法规的重大变化。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
第3题:
A.定期审查和评估压力测试体系的适用性和有效性。内部审计应涵盖对验证评估工作的审计。
B.评估高级管理层的履职是否充分。
C.评估压力测试结果内部应用是否充分。
D.评估相关部门是否采取了必要的改进措施并有效实施。
E.定期向董事会报告审计结果。
第4题:
内部审计人员应进行(),促进被审计单位对审计发现的问题及时采取合理、有效的纠正措施。
第5题:
商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。
第6题:
第7题:
第8题:
应采取有效措施,确保内部审计成果得以充分利用。
A.内部审计部门
B.业务管理部门
C.高级管理层
D.基层员工
第9题:
内部审计机构负责人应采取措施保障内部审计机构的独立性以及内部审计人员的客观性,以确保审计目的的实现。
第10题:
进行跟踪活动的主要原因是:()