关于内部审核的方法,以下认识正确的是()。A、内审不必制定计划B、内审不必规定程序C、内审结论是基于可获得的信息作出的D、内审应按规定的时间间隔进行

题目

关于内部审核的方法,以下认识正确的是()。

  • A、内审不必制定计划
  • B、内审不必规定程序
  • C、内审结论是基于可获得的信息作出的
  • D、内审应按规定的时间间隔进行
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第1题:

关于内部审核的表达,正确的是()。

A.内审员可以审核自己的工作

B.内部审核结果,作为管理评审的输入

C.内审员选拔由内审组长直接确定

D.内部审核可以不保留文件化信息


参考答案:B

第2题:

检验检测机构的内审员负责策划内审并制定审核方案。 ( )


答案:错
解析:
质量主管负责策划内审并制定审核方案,审核应涉及全部要素,包括检验检测活动。

第3题:

关于内审员的资格和职责,下列说法正确的是( )。

A.内审员可来自组织内部

B.内审员可以是组织外部有资格的人员

C.内审员不可审核自己的工作

D.内审员应对不符合项提出纠正措施的建议


正确答案:ABC
解析:内审员可来自组织内部、也可以是组织外部有资格的人员,为保持独立性,内审员不可审核自己的工作。对不符合项提出纠正措施的建议不是内审员职责。

第4题:

某公司经理认为公司通过GB/T 19001认证对于企业建立健全质量管理体系,提高公司质量管理水平非常重要。考虑到一些企业过度依赖外部咨询导致质量管理体系运行效果不佳,公司经理决定由公司内部人员自主贯标建立体系。体系建立后,为对其质量管理体系实施内部审核,事先就下列有关问题进行了讨论。
关于内审的范围,正确的是( )。
A.内审不必审核最高管理层
B.内审不必审核与体系无关的部门
C.内审应涉及质量管理体系的所有过程
D.内审不必覆盖质量管理体系的所有场所


答案:B,C
解析:

第5题:

某组织是一家电视机生产企业,为了提高市场竞争力申请质量管理体系认证,参 照国家标准编写了质量手册和程序文件,进行了管理评审和内部质量审核。请回答以 下问题:
关于内部审核的方法,正确的是( )。
A.内审不必制订计划
B.内审不必规定程序
C.内审结论是基于可获得的信息作出的
D.内审应按规定的时间间隔进行


答案:C,D
解析:
。内部审核要有形成文件的程序,选项B错误。

第6题:

关于两化融合管理体系的内审,以下说法错误的是()。

A.审核方案的制定基于组织规模、性质、复杂程度

B.审核方案的制定可以参考以往审核的结果

C.内审方法可采用集中式或滚动式

D.内审核员应保持客观、公正、并可以审核自己的工作


参考答案:D

第7题:

得利用的内审提供直接协助以实施以下特征的程序有( )

A. 在审计中涉及重大判断
B. 涉及较高的重大错报风险,在实施相关审计程序或评价收集的审计证据时需要作出较多的判断
C. 涉及内审人员已经参与并且已经或将要由内审向管理层或治理层报告的工作。
D. 涉及注册会计师按照规定就内审职能,以及利用内审工作或利用内审人员提供直接协助作出的决策

答案:A,B,C,D
解析:
以上选项都正确

第8题:

关于内部审核的方法,以下说法正确的是( )。

A.内审不必制定计划

B.内审不必规定程序

C.内审结论是基于可获得的信息作出的

D.内审应按规定的时间间隔进行


正确答案:CD
解析:内审要形成文件化程序,制定计划,按规定的时间间隔进行。内审结论是基于可获得的信息作出的。

第9题:

某电视机生产企业,为了提高市场竞争力申请质量管理体系认证,参照国家标准编写了 质量手册和程序文件,进行了管理评审和内部质量审核。请根据材料回答以下问题:
关于内审员的资格和职责,下列说法正确的是( )。
A.内审员可来自组织内部
B.内审员可以是组织外部有资格的人员
C.内审员不可审核自己的工作
D.内审员应对不符合项提出纠正措施的建议


答案:A,B,C
解析:
内审员可来自组织内部、也可以是组织外部有资格的人员,为保证审核过程的客 观性和公正性,内审员不可审核自己的工作。对不符合项提出纠正措施的建议不是内审 员职责。

第10题:

某电视机生产企业,为了提高市场竞争力申请质量管理体系认证,参照国家标准编写了 质量手册和程序文件,进行了管理评审和内部质量审核。请根据材料回答以下问题:
关于内部审核的方法,下列说法正确的是( )。
A.内审不必制定计划
B.内审不必规定程序
C.内审结论是基于可获得的信息做出的
D.内审应按规定的时间间隔进行


答案:C,D
解析:
内部审核是由组织自己或以组织的名义进行的,用于管理评审和其他内部目的的 审核,可作为组织自我合格声明的基础。它是组织自我评价、自我完善机制的一种重要 手段。组织应每年按策划的时间间隔坚持实施内部审核。应将内部审核程序形成文件。 “内部审核程序”至少应规定以下方面的职责和要求:审核的策划、审核的实施、审核结 果的报告以及审核记录的保持。

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