执行人能够实施控制,并且该控制对降低相关风险到可接受水平是内部控

题目

执行人能够实施控制,并且该控制对降低相关风险到可接受水平是内部控制的关键控制点。

参考答案和解析
正确答案:正确
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相似问题和答案

第1题:

商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平,但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()


答案:对
解析:
并非所有的操作风险事件都能够得到人为控制,如自然灾害、恐怖袭击等外部事件极易造成严重损失,但商业银行却很难主动采取控制措施。

第2题:

风险控制是指为消除或降低风险而实施管理或技术措施,使风险降低到可接受的范围


正确答案:正确

第3题:

注册会计师如拟信赖内部控制,应当实施符合性测试,以将控制风险降低至可接受水平。 ( )

A.正确

B.错误


正确答案:B
解析:注册会计师如拟信赖内部控制,应当实施符合性测试,以将控制风险评价为计划估计水平。

第4题:

以下哪项是控制风险的正确表述?()

  • A、控制风险是评估虚假陈述没有被内部控制所发现和预防的可能性超过可接受的水平
  • B、控制风险是评估虚假陈述没有被内部审计所发现的可能性超过可接受的水平
  • C、控制风险依赖于检查风险
  • D、控制风险与保护风险一起衡量,以确定整体风险

正确答案:A

第5题:

审计人员如拟信赖内部控制,应实施分析程序,已将检查风险控制在可接受的低水平。


正确答案:错误

第6题:

海星保险公司一直很重视内部控制,全面系统持续地收集相关信息,准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度,并且根据内部控制目标,结合风险应对策略,综合运用控制措施,对各种业务和事项实施有效控制。根据我国《企业内部控制基本规范》,该公司的上述做法涉及的内部控制要素有(  )。

A.内部环境
B.风险评估
C.信息与沟通
D.控制活动

答案:B,D
解析:
“全面系统持续地收集相关信息,准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度”属于风险评估要素的要求,选项B正确。“根据内部控制目标,结合风险应对策略,综合运用控制措施,对各种业务和事项实施有效控制”属于控制活动要素的要求,选项D正确。

第7题:

风险管控措施是企业为将风险降低至可接受程度,针对该风险采取的相应控制方法和手段。


正确答案:正确

第8题:

下列关于了解内部控制的说法中,错误的是(  )。

A.如果认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的低水平,应当了解相关的内部控制
B.针对特别风险,应当了解与该风险相关的控制
C.如果与经营和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关
D.应当了解所有与财务报告相关的控制

答案:D
解析:
注册会计师需要了解和评价内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,不需要了解所有与财务报告相关的控制,选项D错误。

第9题:

运用控制,可保证杜绝风险,将风险控制在可接受水平内,可保证不出现内部控制重大缺陷。


正确答案:错误

第10题:

内部审计人员应当对审计风险进行评估,制定并实施相应的审计程序,以便将审计风险降低到()。

  • A、零
  • B、最低水平
  • C、可接受的水平
  • D、最高水平

正确答案:C

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