下列关于现代科学技术手段内部控制的运用的说法中,错误的是()。

题目

下列关于现代科学技术手段内部控制的运用的说法中,错误的是()。

  • A、单位应当充分运用现代科学技术手段加强内部控制
  • B、对信息系统建设实施归口管理
  • C、将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中
  • D、加强人工控制
参考答案和解析
正确答案:D
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

(2017年)下列关于基金管理人的内部控制的说法中,错误的是( )。

A.公司管理层有权根据业务需要灵活执行内部控制制度
B.内部控制制度应适应基金监管的法律法规要求
C.内部控制制度必须得到持续的贯彻执行并发挥作用
D.内部控制制度应覆盖公司所有人员

答案:A
解析:
内部控制的五原则(一)健全性原则基金管理人内部控制必须覆盖所有人员。(二)有效性原则有效性主要包含两层含义:一是指基金管理人所实施的内部控制政策与措施能否适应基金监管的法律法规要求;二是指基金管理人内部控制在设计完整、合理的前提下,在基金管理的运作过程中,能够得到持续的贯彻执行并发挥作用,为实现提高公司经营效率、财务信息的可靠性和法律法规的遵守提供合理保证。(三)独立性原则独立性原则指基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。(四)相互制约原则相互制约原则指基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。(五)成本效益原则成本效益原则指基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。

第2题:

下列关于股权投资基金管理人内部控制指引对股权投资基金管理人的要求的说法中,错误的是( )。

A.完善内部控制措施
B.明确内部控制职责
C.引入外部控制评价和监督
D.建立健全内部控制机制

答案:C
解析:
基金业协会发布了《私募投资基金管理人内部控制指引》(以下简称《内控指引》)。《内控指引》明确了股权投资基金内部控制的原则和应当采取的措施,股权投资基金管理人应建立健全内部控制机制,明确内部控制职责,完善内部控制措施,强化内部控制保障,持续开展内部控制评价和监督。

第3题:

关于内部控制审计报告中的强调事项段,下列说法中错误的是()。

A.仅用于提醒审计报告使用者关注

B.并不影响对财务报告内部控制发表的审计意见

C.用于说明财务报告内部控制的重大缺陷

D.通常放在“非财务报告内部控制的重大缺陷”部分之后


正确答案:C

第4题:

下列各项中,不符合行政事业单位单位层面内部控制要求的是()。

  • A、行政事业单位经济活动的决策、执行和监督应当实行高度集中,不得相互分离
  • B、行政事业单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制
  • C、重大经济事项的内部决策,应当由行政事业单位领导班子集体研究决定
  • D、行政事业单位应当充分运用现代科学技术手段加强内部控制

正确答案:A

第5题:

下列关于内部控制测试的说法中,错误的有()

  • A、监盘是内部控制测试的常用方法之一
  • B、通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度
  • C、内部控制测试在审计实施阶段进行
  • D、内部控制测试在实质性测试之后进行
  • E、并非任何审计项目都要进行内部控制测试

正确答案:A,D

第6题:

下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是( )。

A.内部控制测评不包括了解内部控制
B.内部控制测评仅包括内部控制测试
C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性
D.内部控制测评是被审计单位的工作
E.内部控制测评是审计人员的工作

答案:A,B,C,D
解析:
内部控制测评既包括了解内控,也包括内控测试:目的包括了解内控的健全性、合理性,也包括内控测试的有效性。所以,选项A、B、C和D错误。

第7题:

下列说法错误的是( )。

A.内部控制是一个实现目标的程序及方法,而其本身并非目标
B.内部控制要由企业中各级人员实施与配合
C.内部控制提供的是绝对保证
D.《企业内部控制基本规范》在内部控制标准体系中起统领作用

答案:C
解析:
内部控制只能向企业董事会和经理层其他人士提供合理保证,而非绝对保证。所以。选项C的说法错误。

第8题:

下列关于电子商务安全技术的说法中,错误的是 ______。

A.技术手段可以减少安全问题

B.技术手段是电子商务安全的保障

C.技术手段可以杜绝安全问题

D.技术手段是不断进步的


正确答案:C
解析:要保证电子商务的安全,除了技术手段,加强内部管理和制定相应的法律法规也非常重要。单靠技术手段是不能杜绝电子商务中的安全问题的。

第9题:

下列关于内部审计的说法中,错误的是()。

  • A、内部审计的目标是帮助企业实现目标
  • B、内部审计的核心是强调内部审计的增值作用
  • C、内部审计的重心从事前风险管理和过程控制转向事后评价控制
  • D、内部审计的职能是确认和咨询

正确答案:C

第10题:

下列关于防火墙的说法中,错误的是()

  • A、防火墙能隐藏内部IP地址
  • B、能控制进出内网的信息流向和信息包
  • C、能提供VPN功能
  • D、能阻止来自内部的威胁

正确答案:D

更多相关问题