为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()。

题目

为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()。

  • A、职责分工控制制度
  • B、授权审批控制制度
  • C、货币资金核算控制制度
  • D、货币资金反洗钱控制制度
  • E、货币资金监督检查制度
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第1题:

企业内部会计控制体系主要包括哪些内容?


参考答案:(1)可靠的内部凭证制度;
  (2)健全的账簿制度;
  (3)合理的会计政策和会计程序;
  (4)科学的预算制度;
  (5)定期盘点制度;
  (6)严格的内部稽核制度。

第2题:

各单位应当根据国家有关法律法规和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》,结合部门或系统的货币资金()规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。

A、检查监督
B、监督管理
C、内部控制
D、内部审计

答案:C
解析:
本题考查建立单位货币资金内部控制制度。

第3题:

企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有( )。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责 B.货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C.货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D.货币资金收入与货币资金支出分开处理 E.内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查


正确答案:ABDE

第4题:

货币资金内部会计控制监督检查的内容主要有哪些?


正确答案: (1)货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。
(2)货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为。
(3)支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。
(4)票据管理情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。

第5题:

货币资金业务内部会计控制对授权审批有哪些基本要求?


正确答案: (1)应当建立严格的授权审批制度,明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。
(2)审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。
(3)经办人员应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。

第6题:

企业办理工程项目价款支付业务,应符合( )的有关规定。

A.货币资金内部会计控制规范

B.内部会计控制基本规范

C.工程项目内部会计控制规范

D.销售与收款内部会计控制规范


正确答案:A

第7题:

货币资金业务内部会计控制对有关印章管理有哪些基本要求?


正确答案: (1)应当加强银行预留印鉴的管理,财务专用章由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
(2)按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。

第8题:

内部会计控制是企业、单位为了保证实现一定的工作目标而对内部的各个部门、人员以

及业务活动进行组织、协调和互相制约的一种管理制度。( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第9题:

货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求?


正确答案: (1)按照规定开立账户,办理存款、取款和决算,定期检查、清理银行账户的开立及使用情况,发现问题,及时解决。
(2)严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据和远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金;不准违反规定开立和使用银行账户。
(3)应当指定专人定期核对银行账户,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。

第10题:

简述货币资金业务的特点及其会计控制制度设计的具体目标?


正确答案: 特点:
①业务发生频繁;
②业务涉及范围广;
设计目标:
①保证货币资金的安全性和完整性;
②保证货币资金的合规和合法性;
③保证货币资金业务会计核算资料准确和可靠性;
④保证货币资金业务结算的及时性和正确性。