柜员受理客户提交的现金取款凭证时,应认真审核凭证的内容是否填写齐全、清楚()有无涂改,大小写金额是否一致,否则不予受理。

题目
多选题
柜员受理客户提交的现金取款凭证时,应认真审核凭证的内容是否填写齐全、清楚()有无涂改,大小写金额是否一致,否则不予受理。
A

出票日期

B

大小写金额

C

收款人名称

D

卷别明细

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

柜员受理客户递交的取款凭证,应重点审查:( )

A、客户填写的取款凭证要素是否齐全、正确清楚

B、大小写金额是否一致

C、出票金额、出票日期、收款人名称有无更改

D、大额现金支付审批手续是否齐全


答案:ABCD

第2题:

代理网点受理客户提交支付凭证办理通兑业务时,除核验支付密码正确外,还应审核()

  • A、凭证要素是否齐全
  • B、凭证有无涂改
  • C、预留银行印鉴是否要式上一致
  • D、凭证是否有效

正确答案:A,B,C,D

第3题:

柜员受理各类凭证、票据时应进行审查,下列哪些是凭证审查的要点?()

A、客户提交的凭证是否为本行(社)受理的合法凭证

B、账号、户名是否相符

C、大小写金额是否一致,多联式凭证各联金额是否一致,字迹有无涂改

D、印鉴是否清晰、真实、齐全,与预留印鉴是否相符

E、票据背书是否连续、有效


参考答案:ABCDE

第4题:

柜员收到客户交存的现金及存款凭条,应认真审查存款凭条()等要素填写是否齐全、有无涂改,大小写金额是否相符。

  • A、日期
  • B、户名
  • C、账号
  • D、大小写金额
  • E、款项来源

正确答案:A,B,C,D,E

第5题:

经办柜员办理现金收款业务操作流程包括()

  • A、审核缴款凭证的日期、户名、账号、大小写金额、券别明细,款项来源等要素填写是否全,有无涂改
  • B、清点现金、辨别真伪并与缴款凭证核对一致
  • C、收款时应坚持先记账后收款的原则,防止账款不符
  • D、审核客户提供的相关证件、资料

正确答案:A,B,D

第6题:

柜员接到客户交来的现金取款凭证,应审查凭证是否合法、有效;日期、大小写金额、收款人名称有无涂改;大小写金额是否相符。

判断对错


参考答案:正确

第7题:

凭证审核的内容包括()。

  • A、是否属于本行受理的凭证
  • B、帐号与户名是否相符
  • C、大小写金额是否一致,字迹有无涂改
  • D、押、印鉴是否真实齐全
  • E、款项来源、用途是否填写清楚,是否符合有关规定的要求

正确答案:A,B,C,D,E

第8题:

柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后,应重点审查:( )

A、现金收款凭证要素是否齐全

B、日期、收款人户名、收款人账号等是否清楚

C、凭证联次是否齐全、有无涂改

D、大小写金额是否一致


答案:ABCD

第9题:

柜员收到客户交存的现金及存款凭条,应认真审查存款凭条日期、户名、券别明细、款项来源等要素填写是否齐全、有无涂改,大小写金额是否相符。


正确答案:错误

第10题:

下列不属于出纳人员收到现金缴款单后审核事项的是()

  • A、审查现金缴款单要素是否齐全
  • B、要素填写是否正确清楚
  • C、大小写金额,凭证各联次金额是否一致,有无涂改
  • D、用途是否符合规定

正确答案:D

更多相关问题