下列有关项目组内部复核的说法中,不正确的是()。

题目
单选题
下列有关项目组内部复核的说法中,不正确的是()。
A

项目组内部复核应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则

B

不是所有的审计工作底稿均要经过项目组内部一级复核

C

审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员应在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿

D

项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核

参考答案和解析
正确答案: D
解析: 所有的审计工作底稿至少要经过项目组内部一级复核,选项B不正确。
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第1题:

(2016年)下列有关项目合伙人复核的说法中,错误的是( )。

A.项目合伙人无需复核所有审计工作底稿
B.项目合伙人通常需要复核项目组对关键领域所做的判断
C.项目合伙人应当复核与重大错报风险相关的所有审计工作底稿
D.项目合伙人应当在审计工作底稿中记录复核的范围和时间

答案:C
解析:
项目质量控制复核的范围,取决于业务的复杂程度、客户是否为上市实体和出具不恰当报告等风险,并不是与重大错报风险相关的所有审计工作底稿,选项C 错误。

第2题:

下列各项中,有关项目组内部复核的说法中不恰当的是( )。

A.应当相互交叉复核工作
B.所有的审计工作底稿至少要经过一级复核
C.审计项目复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计适当阶段及时复核相应的工作底稿
D.项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责

答案:A
解析:
选项A不恰当,应当由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作。

第3题:

股权投资基金尽职调查的内部复核中,项目组内最高级别的复核是( )。

A、项目组内部复核

B、项目主管领导的复核

C、基金管理人复核

D、基金投资者复核


正确答案:B

第4题:

下列关于业务执行的说法中,不正确的是(  )。

A.会计师事务所应当要求项目合伙人负责组织对业务执行实施指导、监督与复核
B.项目组内部复核确定复核人员的原则是,由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员执行的工作
C.项目组在业务执行中对疑难问题或争议事项可以进行适当咨询
D.为了保证按时出具报告,对于需要实施项目质量控制复核的业务,可以在出具报告后进行项目质量控制复核

答案:D
解析:
对于需要实施项目质量控制复核的业务,没有完成项目质量控制复核,不能出具报告。

第5题:

(2019年)下列有关审计工作底稿复核的说法中,错误的是( )。

A.审计工作底稿中应当记录复核人员姓名和复核时间
B.项目合伙人应当复核所有审计工作底稿
C.项目质量控制复核人员应当在审计报告出具前复核审计工作底稿
D.应当由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员编制的审计工作底稿

答案:B
解析:
项目合伙人无须复核所有审计工作底稿。项目合伙人复核的内容包括:(1)对关键领域所作的判断,尤其是执行业务过程中识别出的疑难问题或争议事项;(2)特别风险;(3)项目合伙人认为重要的其他领域。

第6题:

关于审计工作底稿复核,以下表述中,正确的是( )。

A.注册会计师需要在每一张审计工作底稿上记录执行人、复核人和项目质量控制复核人以及他们各自完成工作的时间
B.项目组内部复核最终由项目合伙人负责
C.项目组内部复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程
D.项目组内部复核时要求不同人员交叉复核,同时应当做到客观、公正

答案:B
解析:
选项A错误,通常,每一张审计工作底稿都会注明执行人和复核人及时间,但只有进行了项目质量控制复核的底稿才会注明项目质量控制复核人及时间;
选项C错误,项目质量控制复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程;
选项D错误,项目组内部复核是有层级分工的,应当由经验较多的人员复核经验较少的人员的工作。
本题考查:审计工作底稿的要素、复核审计工作底稿和财务报表

第7题:

下列有关审计工作底稿复核的说法中,不正确的是( )。

A.审计工作底稿的复核包括项目组内部复核和独立的项目质量控制复核两个层次
B.对一些较为复杂、审计风险较高的领域,需要指派经验丰富的项目组成员执行复核,必要时可以由项目合伙人执行复核
C.项目组内部复核人员应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责
D.在审计报告日或审计报告日之前,项目合伙人应当通过复核审计工作底稿和与项目组讨论,确信已获取充分、适当的审计证据,支持得出的结论和拟出具的审计报告

答案:C
解析:
项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责。

第8题:

进行内部复核是尽职调查步骤之一,下列关于其说法不正确的是( )。

A.内部复核在尽职调查工作中,起着防范风险、提高尽职调查质量的作用
B.内部复核属于股权投资机构外部监督机制
C.股权投资机构进行项目尽职调查质量控制的内部复核,通常采取项目组内部复核与项目主管领导的复核两个层次
D.内部复核是指股权投资机构内部的复核机构或者复核人员,对尽职调查报告等材料进行审核,并提出复核意见的行为

答案:B
解析:
选项B,内部复核属于股权投资机构内部的自我监督机制。

第9题:

下列有关审计工作底稿复核的表述中正确的是( )。

A.对审计工作底稿的复核可分为两个层次,包括项目组内部复核和项目合伙人的质量控制复核
B.项目质量控制复核是指在出具报告后六十天完成
C.审计项目经理对审计工作底稿的复核是最详细的复核
D.独立的项目质量控制复核可减轻项目组的责任,消除妨碍注册会计师判断的偏见

答案:C
解析:
选项A不正确,对审计工作底稿的复核可分为项目组内部复核和独立的项目质量控制复核两个层次,项目组内部复核又分为审计项目经理的现场复核和项目合伙人的复核两个层次;选项B不正确,项目质量控制复核是指在出具报告前,对项目组作出的重大判断和在准备报告时形成的结论作出客观评价的过程;选项D不正确,独立的项目质量控制复核不能减轻项目组的责任。

第10题:

下列有关项目合伙人复核的说法中,恰当的有(  )。

A.项目合伙人无须复核所有审计工作底稿
B.项目合伙人通常需要复核项目组对关键领域所作的判断
C.项目合伙人应当复核与重大错报风险相关的所有审计工作底稿
D.项目合伙人应当对项目质量控制复核人复核的结果进行评价

答案:A,B
解析:
选项C错误,项目合伙人无须复核所有审计工作底稿。选项D错误,项目质量控制复核人的复核独立于项目合伙人之外。

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