未建立授权机制与不相容职务岗位分离制度
物资采购申请金额超标,未向上级公司安排大宗物品采购
未定期盘存固定资产
董事会审计委员会构成中包含了公司财务总监
第1题:
A.运行缺陷
B.重大缺陷
C.一般缺陷
D.重要缺陷
第2题:
内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。()
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A.制度缺陷
B.设计缺陷
C.操作缺陷
D.运行缺陷
第4题:
企业内部控制()的存在具有一定的持续性。
第5题:
第6题:
内部控制缺陷包括()。
A.设计缺陷
B.运行缺陷
C.操作缺陷
D.制度缺陷
第7题:
第8题:
A、重大缺陷
B、设计缺陷
C、运行缺陷
D、重要缺陷
第9题:
关于内部控制缺陷,下列说法错误的有()
第10题:
根据运行部门、检修部门的意见,结合()类别,合理安排相应的运行方式,为处理()提供必要的条件。