审计工作底稿
审计证据
审计文档资料
审计建议
第1题:
A、异议解决机制
B、平等沟通机制
C、会商机制
D、以上选项都不对
第2题:
第3题:
35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:
A .查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件
B .问被审计单位的管理人员和其他相关人员
C .检查内部控制过程中生成的文件和记录
D .观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况
E .对会计报表项目余额进行审查
第4题:
下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。
第5题:
内部审计实务指南是内部审计机构和人员进行内部审计的法定要求,内部审计机构和人员在进行内部审计时,必须无条件遵照执行。
第6题:
内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证。
此题为判断题(对,错)。
第7题:
内部审计部门对审计组移交的审计项目案卷组卷(排列)顺序、案卷材料的完整性、有效性等进行审查,经审查无误的审计项目案卷,由内部审计部门依照有关规定进行案卷的()。
第8题:
A、选派合格、胜任的审计人员组成审计组
B、必须在实施审计前向审计对象下发审计通知书
C、对审计对象提出异议的审计结论,应及时进行沟通确认,将沟通结果和审计结论报送至审计对象并归档保存
D、内部审计人员应将审计报告发送至审计对象
第9题:
下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。
第10题:
内部审计人员应进行(),促进被审计单位对审计发现的问题及时采取合理、有效的纠正措施。