审计师可以得到的最适当的结论是()

题目
单选题
审计师可以得到的最适当的结论是()
A

关于遵守反优先雇佣法案的证据是不充足的。

B

由于有5%的雇员来自少数民族,分公司有效地遵守了公司政策。

C

公司政策不能被审计,因此也不可能被执行

D

分公司违反了公司政策

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第1题:

分析表中美国和德国的煤炭、钢产量变化表,我们可以得到的结论是()

分析表中美国和德国的煤炭、钢产量变化表,我们可以得到的结论是()

A.资本主义世界市场形成

B.第二次工业革命提高了生产力

C.两大军事对抗集团形成

D.资产阶级统治得到巩固与扩大


参考答案:B

第2题:

某新来的经验不足的内部审计师提示某高级审计师一项有关审计客户预算的重大差异。高级审计师告诉该新来的内部审计师不必担忧,因为他已听说之前有过一次擅自停产事件,该事件可能是形成该差异的主要原因。以下哪项表述最为恰当?( )

A.新来的内部审计师应当彻底调查整个事件,并且不去麻烦高级内部审计师
B.高级审计师应当使用适当的判断,以减少无谓的调查
C.高级审计师应当停止该项业务,直到差异原因得到全面的解释
D.高级审计师应当帮助新来的内部审计师制订收集恰当信息的计划

答案:D
解析:
A不正确,监督的程度取决于内部审计师的专业水平和经验以及业务的复杂程度。经验不足的内部审计师应就该事件求助于高级内部审计师。B不正确,假定事实没有支持结论,则积累额外的信息就是浪费。C不正确,偏差需要解释,但这项业务也应继续。D正确。偏差没有得到充分的调查或解释。当分析性审计程序发现意外的结果或关系时,内部审计师应检查并评价这些结果或关系。检查和评价通过应用分析性程序而发现的意外结果或关系应该包括对管理者进行询问,并运用其他业务程序,直到内部审计师确信这些结果或关系得到了充分的解释。如果此类结果或关系无法得到解释,则表明存在潜在的差错、不合规现象或违法行为等严重情形。内部审计师应该将这些通过分析性审计程序发现的、无法得到充分解释的结果或关系与恰当层面的管理人员沟通,并可根据情况,建议采取恰当的措施。

第3题:

评价结论是安全评价最关键和( )的内容。


正确答案:
最重要

第4题:

在评价内部审计工作时,A注册会计师通常需要考虑的因素有()

  • A、内部审计工作是否由经过充分技术培训且精通业务的人员担任
  • B、内部审计是否能够获取充分、适当的审计证据
  • C、内部审计结论是否适当
  • D、内部审计发现的例外或异常事项是否得到适当解决

正确答案:A,B,C,D

第5题:

在测试某分公司是否遵守公司反优先雇佣法案的政策时,内部审计师发现:(1)目前5%的雇员是少数民族;(2)过去从未雇佣过少数民族。内部审计师可以得到的最适当结论是:( )

A.遵循反优先雇佣法案的证据不充分
B.分公司违反了公司政策
C.公司政策不能被审计,因此也不可能被执行
D.由于有5%的雇员来自少数民族,分公司有效地遵循了公司政策

答案:A
解析:
A正确。不了解需要遵循的指南,不可能得到合理结论。B不正确,直到内部审计师了解这一时期的总雇佣量为止,与今年没有雇佣少数民族的事实是不相关的。C不正确,关于反优先雇佣的政策可以被审计。D不正确,不了解实际的公司政策,无法得出这一结论。

第6题:

一家企业的存货在自然灾害中遭受毁损。该企业的管理层能否应用内部审计师的工作底稿向保险公司提出损失理赔?

A.不可以,内部审计师的工作底稿不能由外部单位接触
B.不可以,因为这种接触对解释业务是没有帮助的
C.可以,内部审计师的工作底稿可用于准备理赔申请,首席审计执行官应负责批准这些要求
D.可以,内部审计师的工作底稿可用于准备理赔问题,但事先必须得到审计委员会的批准

答案:C
解析:
管理层和组织的其他人员可以要求接触所有或专门的业务工作底稿。这种接触可能对于证实、解释业务发现和建议是必要的,或者有其他商业目的。首席审计执行官应负责审批这些要求。

第7题:

以下哪一项是对审计结论的最好定义?

A.是内部审计师对发现和建议影响被检查活动的情况进行的评估
B.审计结论是审计师对被审计情况的职业判断
C.审计结论是管理层制定的具体措施
D.审计结论是有关改进措施的建议

答案:B
解析:
审计结论是审计师对被审计情况的职业判断。选项A是结论和意见;选项D是审计建议。

第8题:

在民主型的教养方式下,幼儿既得到尊重,又得到保护,正当的需要可以得到满足,不适当的行为会得到抑制和纠正,宽严有度、管放结合。()


正确答案:对

第9题:

审计师可以得到的最适当的结论是()

  • A、关于遵守反优先雇佣法案的证据是不充足的。
  • B、由于有5%的雇员来自少数民族,分公司有效地遵守了公司政策。
  • C、公司政策不能被审计,因此也不可能被执行
  • D、分公司违反了公司政策

正确答案:A

第10题:

某内部审计师在审计过程中观察到公司的仓储部门存在不及时发货的情况,但是据仓库管理人员的说法,存货都是及时发出的,根据这种情况,内部审计师可以得出的初步审计结论是:()

  • A、仓库管理人员为了掩盖失职而说谎
  • B、内部审计师的观察只是个别现象
  • C、内部控制存在问题
  • D、需要进一步的审计程序来证明情况

正确答案:D

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