查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员(库存)现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数,作为核对依据。
检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。
通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。
如查库在当日营业结束后进行的,检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前,无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。
第1题:
营业机构负责人查库时应按流程查库,亲自清点,在满足查库频率同时,做到无规律查库。
第2题:
营业网点主任或会计主管()直接查库,上级主管部门检查人员,携带查库介绍信,无领导陪同下()进行查库。
第3题:
营业网点负责人每季对网点重要空白凭证库查库一次。
第4题:
关于查库制度下列叙述正确的是()。
第5题:
查库业务操作流程的第一个步骤是()。
第6题:
《交通银行查库业务操作规程》中所指的查库类别包括以下哪些:()。
第7题:
查库制度下列正确的是()。
第8题:
以下营业网点查库流程描述正确的是()。
第9题:
根据会计基础规范,联社对所辖网点的查库次数规定错误的为()。
第10题:
营业网点业务负责人()查库一次。