董事会应督促各业务部门在全面风险管理体系框架下构建押品管理体系,切实履行押品管理职责
商业银行应真实、完整保存押品管理过程中产生的各类文档,包括押品调查文档、估值文档、存续期管理记录等相关资料,并易于检索和查询
商业银行应明确前、中、后台各业务部门的押品管理职责,内审部门应将押品管理纳入内部审计范畴定期进行审计
商业银行应将押品管理纳入全面风险管理体系,完善与押品管理相关的治理架构、管理制度、业务流程、信息系统等
高级管理层应规范押品管理制度流程,落实各项押品管理措施,确保押品管理体系与业务发展,风险管理水平相适应
第1题:
第2题:
第3题:
A、每年更新一次押品目录
B、押品价值重估频率为至少每两年一次
C、建立动态监测机制
D、每隔两年对押品开展一次压力测试
第4题:
下列不属于押品监管的是()
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
关于贷款抵(质)押品的核算,下列说法正确的是()
第10题:
关于信贷系统押品管理系统押品及评估流程的对应关系,说法正确的是()。