“资料1”中,该公司制定的措施符合内部控制要求的有(    )。

题目
不定项题
“资料1”中,该公司制定的措施符合内部控制要求的有(    )。
A

B

C

D

参考答案和解析
正确答案: B
解析:
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相似问题和答案

第1题:

下列有关内部控制的表述,正确的有( )

A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施
B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一
C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响
D.按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制
E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查

答案:B,C,D
解析:
内部控制----是指被审计单位为了维护财产物资安全、完整,保证会计信息的真实、可靠,保证管理、生产经营活动的经济性、效率性和效果性以及各项法律规范的遵守,而制定和实施相关政策程序和措施的过程。内部控制的作用包括保证会计及其他信息资料的正确和可靠。内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响。如果被审计单位内部控制健全有效,控制风险评价为较低水平时,则表明内部控制的可依赖程度很高,审计人员应执行更大范围的内部控制测试,并相应减少实质性审查的范围。

第2题:

资料1:审计人员在对销售与收款循环内部控制进行调查时了解到:
①销售部门负责对赊销客户进行信用调查和审批;
②出纳员可以帮助编制并向客户寄送对账单;
③所有销售退回和折让业务都要经过授权审批;
④由内部审计部门对销售业务定期进行抽查。
“资料1”中,符合内部控制要求的有( )。

A.①
B.②
C.③
D.④

答案:C,D
解析:
选项A,批准赊销信用与销售应相互独立;选项B,编制和寄送客户对账单与收款业务、记账业务应相互独立。

第3题:

列举至少三条有关发展战略制定中的内部控制要求与措施。


正确答案:发展战略制定中的内部控制要求与措施: ①企业应在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标而不是靠拍脑袋盲目制定发展战略。在制定目标过程中应综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素。 ②战略规划应当根据企业的发展目标制定明确发展的阶段性和发展程度确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 ③企业应健全组织机构在董事会下设立战略委员会或指定相关机构负责发展战略管理工作。同时战略委员会的成员素质、工作规范要符合要求。 ④董事会应当严格审议战略委员会提交的发展战略方案重点关注其全局性、长期性和可行性。董事会在审议方案中如果发现重大问题应当责成战略委员会对方案作出调整。企业的发展战略方案经董事会审议通过后报经股东(大)会批准实施。

第4题:

实施ISMS内部审核,可以确定ISMS的控制目标、控制措施、过程和程序是否()

  • A、符合ISO/27OO1和相关法律法规的要求
  • B、符合已识别的信息安全要求
  • C、得到有效的实施和保持
  • D、以上都不对

正确答案:A,B,C

第5题:

内部审计机构为确保其审计质量符合内部审计准则的要求而制定和执行的政策和程序,指的是()。

  • A、内部实际风险控制
  • B、内部审计管理控制
  • C、内部审计质量控制
  • D、内部审计数量控制

正确答案:C

第6题:

下列有关内部控制的表述,正确的有:

A:内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施
B:保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一
C:内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响
D:按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制
E:如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查

答案:B,C,D
解析:

第7题:

内部审计质量控制,是指内部审计机构为确保其审计质量符合内部审计准则的要求而制定和执行的政策和程序。


正确答案:正确

第8题:

(2)该公司董事长李某决定为A公司借款提供全额担保是否符合内部会计控制要求?简要说明理由。


正确答案:

(2)该公司董事长李某决定为A关联企业借款提供全额担保不符合内部控制中的授权批准控制原则。公司董事会对董事长的特定授权是200万元内的担保决定权,而董事长李某决定为A关联企业借款提供1 000万元的全额担保,超过了他的批准权限,只有再经过特定授权才能处理。

第9题:

申请开办股票质押贷款业务应当符合以下条件:()。

  • A、经营状况良好,主要风险监管指标符合要求
  • B、风险管理和内部控制制度健全有效,制定和实施了统一授信制度
  • C、制定了与该项业务有关的风险控制措施和业务操作流程
  • D、有专职部门和人员负责经营和管理股票质押贷款业务
  • E、有专门的业务管理信息系统,能同步了解股票市场行情以及上市公司重要信息

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

内部审计项目质量控制是为合理保证审计项目的实施符合内部审计准则的要求而制定的控制程序与方法。()对制定并实施系统、有效的质量控制政策与程序负总体责任。

  • A、上级内部审计机构负责人
  • B、本单位分管内部审计工作的负责人
  • C、本单位内部审计机构负责人
  • D、内部审计人员

正确答案:C

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