多选题下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。A抽查日记账记录,审查相应的会计凭证上是否有会计人员的审核签章B检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确C观察支票与印章的保管是否分离D抽查现金日记账记录,检查业务核算是否正确E监督盘点库存现金

题目
多选题
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有(  )。
A

抽查日记账记录,审查相应的会计凭证上是否有会计人员的审核签章

B

检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确

C

观察支票与印章的保管是否分离

D

抽查现金日记账记录,检查业务核算是否正确

E

监督盘点库存现金

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第1题:

检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()。

A:抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章
B:抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员
C:抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否有会计人员的审核签章
D:支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责
E:各项货币资金的收付程序有无明确的制度规定

答案:B,C,D,E
解析:

第2题:

下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:

A.抽取付款凭证审查有无审批签字
B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时
C.观察支票与印章的保管是否分离
D.分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常
E.监督盘点库存现金

答案:A,B,C
解析:
分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常、监督盘点库存现金属于实质性审查。

第3题:

检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括( )

A.抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章
B.抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员
C.抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否由会计人员编制并审核记账凭证
D.支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责
E.各项货币资金的收付程序有无明确的制度规定

答案:B,C,D,E
解析:
A不属于不相容职务的相关审查。

第4题:

检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()。

A.抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章
B.抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员
C.抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否有会计人员的审核签章
D.支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责
E.各项货币资金的收付程序有无明确的制度规定

答案:B,C,D,E
解析:

第5题:

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有:

A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理
B.询问现金支票有无专人保管
C.观察出纳与会计职责是否严格分离
D.询问现金是否定期盘点核对
E.审查现金业务截止期是否正确

答案:A,B,C,D
解析:
选项E属于实质性测试。

第6题:

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有:

A:观察现金收付是否按规定程序及权限办理
B:询问现金支票有无专人保管
C:观察出纳与会计职责是否严格分离
D:询问现金是否定期盘点核对
E:审查现金业务截止期是否正确

答案:A,B,C,D
解析:

第7题:

货币资金业务循环中,实地观察、检查账簿凭证,检查不相容职务的划分,可以采取的程序有:( )。  

A.各项货币资金的收、付程序有无明确的制度规定
B.抽查银行存款调节表,了解上面编制人签章是否为出纳员以外的人员
C.向银行发函询证
D.抽查日记账记录与相应的会计凭证,是否有会计人员的审核签章
E.支票保管、登记与印章的保管是否分别由两人负责

答案:A,B,D,E
解析:

第8题:

下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有( )

A.抽查企业是否定期编制银行存款余额调节表
B.抽查付款凭证上是否有审批授权人的签章
C.对库存现金进行监盘
D.分析银行存款中定期存款占全部存款的比例
E.函证银行存款余额

答案:C,D,E
解析:
AB属于内部控制测试程序。

第9题:

下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。

A.抽查日记账记录,审查相应的会计凭证上是否有会计人员的审核签章
B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确
C.观察支票与印章的保管是否分离
D.抽查现金日记账记录,检查业务核算是否正确
E.监督盘点库存现金

答案:A,B,C,E
解析:
D选项属于实质性审查程序。

第10题:

下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是:

A、抽查收款凭证时要验证当日收到的支票、汇款单的款项是否及时解缴银行
B、抽查付款凭证时要验证各付款业务是否经过适当的审批、授权和审核
C、抽查一定期间现金、银行存款日记账和总账核对时,检查其每月金额的一致性,对不一致的情况有无调整与说明
D、抽查定期编制银行存货余额调节表,至少抽查一个月的银行存款收支记录

答案:D
解析:
选项D,抽查定期编制银行存货余额调节表,至少抽查两个月的银行存款收支记录。

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