证实货币资金余额的真实性和所有权
抽查收款凭证
抽查一定期间银行存款日记账并与总账核对
抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表
第1题:
下列各项中,运用属性抽样对存货内部控制制度进行符合性测试的程序是( )。
A.编制存货内部控制流程图
B.购货业务测试
C.成本会计制度的测试
D.评价存货的内部控制制度
第2题:
第3题:
下列各项审计程序中,注册会计师必须执行的是( )。
A.了解企业内部控制
B.控制测试
C.实质性测试
D.编写审计报告
第4题:
第5题:
第6题:
在下列各项中,不属于内部控制要素的是( )。
A.控制风险
B.控制活动
C.对控制的监督
D.控制环境
第7题:
第8题:
下列各项中,属于控制测试程序的是( )。
A.检查内部控制生成的文件和记录
B.检查交易和事项的凭证
C.穿行测试
D.查阅相关内部控制文件
第9题:
第10题: