根据公司《总部支出管理办法》财务总监审批后即可办理资金支付和报销手续的支出有()。

题目
多选题
根据公司《总部支出管理办法》财务总监审批后即可办理资金支付和报销手续的支出有()。
A

根据公司薪酬制定办法及国家有关规定每月支付的员工工资、社会保险及住房公积金等支出

B

20000元(含)以下的因公个人借款

C

按规定的审批权限和程序签订的合同或批准的签报需支付的支出。超出已签订的合同规定的条款的,原则上需签订补充合同后再办理支付或报销手续

D

单笔金额2000元(含)以下的日常费用(不包括招待费)

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

甲单位为全额拨款的科研事业单位,已实行国库集中支付制度。2018年按照财政部的要求开展内部控制评价工作。评价人员在评价时关注到甲单位相关的资金报销审批管理办法:货币资金支付严格执行预算管理分级审批管理办法,各部门不得超预算支出,预算内支出除了部门负责人签字确认外,单笔付款金额在1万元至5万元以下的,由财务处处长审批;单笔付款金额在5万元至10万元的,由总会计师审批;单笔付款金额在10万元以上的或确实由于业务需要发生的超预算支出,由单位负责人审批。
各部门员工报销各项费用时,先由部门负责人签字确认费用的真实性和是否超限额,并履行相应的审批手续,然后由财务处专门负责费用报销审核的会计人员进行审核,审核通过后予以制单,出纳根据会计人员审核制单后的凭证办理费用支付手续。
要求:根据内部控制规范和内部控制评价:
1.指出审核报销审批控制程序时应注意的关键控制点有哪些?
2.分析甲单位支出业务控制设计及运行中在资金支付的审批和审核环节是否存在缺陷,具体指出缺陷并说明理由。


答案:
解析:
1.审核报销审批程序应注意的关键控制点有:
①单位是否有明确的支出内部审批权限、程序、责任和相关控制制度。
②分级审批、分额度审批、逐项审批的审批控制规定。
③审批人是否在授权范围内审批。
2.(1)“单笔付款金额在10万元以上的,由单位负责人审批”存在缺陷。
理由:对于一定资金以上的重大货币资金支付业务,应实行集体决策制度,而不应由单位负责人一人审批。
(2)费用报销审核程序不存在缺陷。
理由:各部门员工报销费用时,首先由部门负责人签字确认,然后由财务部审核是否准予支付,便于审查费用的真实性和是否超限额问题。

第2题:

持卡人办理公务卡支出的报销手续时,应提供哪些凭证?


正确答案: 持卡人办理公务卡支出的报销手续时,一是要按照预算单位财务部门要求填写报销审批单;二是要附发票等财务报销凭证;三是要提供银行卡签购单、购物小票等公务卡刷卡凭证。

第3题:

为加强货币支付管理,货币资金支付审批实行分级管理办法:单笔付款金额在10万元以下的,由财务部经理审批;单笔付款金额在100000元以上、500000元以下的,由财务总监审批;单笔付款金额在1000000元以上的,由总经理审批。( )

A.正确

B.错误


正确答案:B
解析:财政部《内部会计控制规范—货币资金(试行)》明确规定,单位对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批。因此,对公司总经理的货币资金支付审批,也应设定上限,超过设定审批权限的,应由通过集体决策和审批进行“特殊授权”,甚至由公司董事会集体决策和审批,总经理、董事长等也不能例外。

第4题:

如确属各级公司获得的低于总部综合融资成本的资金来源,经总部审批授权后方可办理。


正确答案:正确

第5题:

预算经费直接支出时,必须依据明细预算确定的项目和开支范围,按照规定程序办理经费开支报销审批手续。


正确答案:正确

第6题:

下列关于现金支出程序的说法中,正确的有()

  • A、支付申请:企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金的支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
  • B、支付审批:审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准
  • C、支付复核:复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续
  • D、出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账
  • E、对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理

正确答案:A,B,C,D

第7题:

办理月度清洁服务费支付申请审批手续应提交的资料包括外包单位发票、报销单和()

  • A、《清洁服务合同》
  • B、《外包服务整改通知书》
  • C、《外包服务质量月度考核表》
  • D、清洁公司提交的《月度工作总结》

正确答案:C

第8题:

下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )

A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告
B.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账
C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符
D.出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核

答案:A,D
解析:
对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告,选项A错误。应当先复核,然后再支付,选项D错误。

第9题:

各县支公司、地市公司不得保留支出户、费用户。地市公司如需保留一个支出户用于支付辖内小额零星现金赔款、退保和返还投资金,需报总公司审批。


正确答案:正确

第10题:

根据公司《总部支出管理办法》财务总监审批后即可办理资金支付和报销手续的支出有()。

  • A、根据公司薪酬制定办法及国家有关规定每月支付的员工工资、社会保险及住房公积金等支出
  • B、20000元(含)以下的因公个人借款
  • C、按规定的审批权限和程序签订的合同或批准的签报需支付的支出。超出已签订的合同规定的条款的,原则上需签订补充合同后再办理支付或报销手续
  • D、单笔金额2000元(含)以下的日常费用(不包括招待费)

正确答案:A,B,C,D

更多相关问题