受理现金管理系统网内转账付款业务,确认柜员对客户提交的支付凭证必须审核()。

题目
多选题
受理现金管理系统网内转账付款业务,确认柜员对客户提交的支付凭证必须审核()。
A

转账支票与进账单上相关要素是否相符

B

支付凭证大小写金额是否一致、无误

C

背书转让的支票背书是否连续、有效

D

支票印鉴

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第1题:

CCBS系统对客户提交的5万元以下的现金付款业务凭证应按()程序办理。

  • A、验印-记账-复核-付款
  • B、受理-验印-记账-付款
  • C、受理-审核-验印-记账-付款
  • D、受理-审核-验印-记账-复核-付款

正确答案:C

第2题:

前台柜员受理客户提交的票据和业务凭证,进行真实性和合规性审核后,登录NewBos系统依次做好()等工作,将受理回单反馈客户。

  • A、凭证预整理
  • B、影像采集
  • C、影像质量检查
  • D、上传打印

正确答案:A,B,C,D

第3题:

柜员对客户提交的取款凭证,应审核取款凭证是否符合现金管理规定,是否经有关人员审批,企业预留印鉴核对无误后,按照“先记账,后付款”的原则办理业务。


参考答案:(√)

第4题:

在现金管理系统办理现金存入业务时,柜员受理客户提交的现金及()。

  • A、现金支票
  • B、现金缴款单
  • C、存款凭条
  • D、记账凭证

正确答案:B

第5题:

柜员在办理收、付款业务时对提交的付款凭证应按“受理-()”的程序办理。

  • A、审核
  • B、验印
  • C、记账
  • D、付款

正确答案:A,B,C,D

第6题:

本地授权柜员受理经办柜员的授权申请时,应增强对客户业务办理意愿的审核,对对私客户以及凭卡折办理业务的对公客户,本地授权柜员必须直接和客户确认办理业务的种类、金额等信息。


正确答案:正确

第7题:

受理现金管理系统客户转账收款业务时,审核要点有( )。

  • A、贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定
  • B、收款人账号是否为本行开立的账号
  • C、印鉴与预留银行印鉴是否一致
  • D、付款人账号是否为本行开立的账号

正确答案:A,B

第8题:

网点受理客户提交的凭证,经审核无误后在客户回执联加盖()

  • A、核算用章
  • B、受理凭证专用章
  • C、受理柜员名章

正确答案:B

第9题:

受理现金管理系统网内转账付款业务,确认柜员对客户提交的支付凭证必须审核()。

  • A、转账支票与进账单上相关要素是否相符
  • B、支付凭证大小写金额是否一致、无误
  • C、背书转让的支票背书是否连续、有效
  • D、支票印鉴

正确答案:A,B,C,D

第10题:

网点柜员受理客户提交的业务委托书时,应严格按照《支付结算办法》等相关规定对凭证各要素进行审核,对业务凭证资料和业务依据的()负责。

  • A、真实性
  • B、合规性
  • C、有效性
  • D、完整性

正确答案:A,B,C,D

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