判断题建立内部审计制度,每年应由监事会对当年的财务情况进行内部审计,并将内部审计报告于股东会上公布。()A 对B 错

题目
判断题
建立内部审计制度,每年应由监事会对当年的财务情况进行内部审计,并将内部审计报告于股东会上公布。()
A

B

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第1题:

甲企业建立了内部控制系统,并按《内控规范》的要求,聘请注册会计师对内部控制进行审计。下列有关说法中,正确的是( )

A聘请A会计师事务所为本企业内部控制提供评价服务并进行内部控制审计业务

B注册会计师要在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供充分保证

C注册会计师必须单独进行内部控制审计,不可将内部控制审计与财务报表审计整合进行

D注册会计师会对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,要在其内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露


正确答案:D

第2题:

下列有关内部审计报告的表述,错误的是:

A:内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告
B:内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据
C:内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议
D:被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告

答案:B
解析:

第3题:

设立执行监事或者监事会的农民专业合作社,由执行监事或者监事会负责对本社的财务进行内部审计,审计结果应当向成员大会报告。成员大会可以委托审计机构对本社的财务进行审计。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确
见农民专业合作社法第三十八条?

第4题:

建立内部审计制度,每年应由监事会对当年的财务情况进行内部审计,并将内部审计报告于股东会上公布。()


正确答案:正确

第5题:

若对内部控制的初步评价后发现内部控制可能不充分,那么内部审计师将会采取的措施可能是:

A.在提出审计报告之前扩大审计范围
B.分析内部控制的设计体系
C.在审计报告中注明内部控制存在的重大缺陷
D.建立完善的内部控制制度

答案:A
解析:
若发现内部控制可能不充分,内部审计师应该在提出审计报告之前扩大审计范围。

第6题:

内部审计机构应建立审计报告的分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。判断对错

此题为判断题(对,错)。


正确答案:对

第7题:

下列有关内部审计报告的表述,正确的是()。


A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告

B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据

C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议

D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告

E.内部审计机构应该建立健全审计报告分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任

答案:A,C,D,E
解析:
内部审计报告的正文包括:概况、依据、发现、结论、建议、其他,选项B错误。

第8题:

注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,不用在内部控制审计报告中予以披露。()

此题为判断题(对,错)。


答案×

第9题:

上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,()

  • A、财务负责人提名,总经理任免
  • B、总经理提名,董事会任免
  • C、由审计委员会提名,董事会任免
  • D、董事会提名,股东大会任免

正确答案:C

第10题:

下列关于中央企业实施企业内部控制规范体系的要求正确的有()

  • A、中央企业应当按照《企业内部控制基本规范》和配套指引的要求,建立规范、完善的内部控制体系
  • B、中央企业在开展内部控制自我评价的同时,必须聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告
  • C、中央企业应当建立内部控制重大缺陷追究制度,内部控制评价和审计结果要与履职评估或绩效考核相互结合
  • D、中央企业应当自2013年起,于每年4月30日前向国资委报送内部控制评价报告,同时抄送派驻本企业监事会

正确答案:A,B,D

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