对
错
第1题:
A聘请A会计师事务所为本企业内部控制提供评价服务并进行内部控制审计业务
B注册会计师要在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供充分保证
C注册会计师必须单独进行内部控制审计,不可将内部控制审计与财务报表审计整合进行
D注册会计师会对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,要在其内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露
第2题:
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
建立内部审计制度,每年应由监事会对当年的财务情况进行内部审计,并将内部审计报告于股东会上公布。()
第5题:
第6题:
内部审计机构应建立审计报告的分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第7题:
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,()
第10题:
下列关于中央企业实施企业内部控制规范体系的要求正确的有()